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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-21 10:23

直接在3月份做一筆反分錄是嗎,摘要我做錯(cuò)賬調(diào)整12月××#,可以嗎?還需要備注其他嗎?謝謝老師

沛寶貝 追問

2017-03-21 10:52

非常感謝您

宋生老師 解答

2017-03-21 10:04

您好!你做相反的分錄調(diào)過來就可以了。

宋生老師 解答

2017-03-21 10:24

您好!是的。更正XX年X月幾號(hào)憑證。

宋生老師 解答

2017-03-21 10:53

您好!不客氣。

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您好 計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
對(duì)的,是的,是這么做的。
2022-10-27 15:44:02
這個(gè)是不用走損益的,因?yàn)楣緵]有承擔(dān)費(fèi)用,
2019-10-08 08:03:44
你好,三月份這個(gè)分錄不對(duì),借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬工資,然后再做一個(gè)借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬工資的。
2022-04-12 18:52:11
你好,這樣是正確的。
2020-05-01 11:09:23
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