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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-04-12 18:52

你好,三月份這個分錄不對,借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬工資,然后再做一個借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬工資的。

開心就好 追問

2022-04-12 20:20

計(jì)提工資可以直接,不要借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)付職工薪酬
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬
這樣可以嗎?
還有小規(guī)模減免增值稅額計(jì)入營業(yè)外收入-盤盈收益嗎?沒有找到-減免稅額這個科目

郭老師 解答

2022-04-12 20:27

你好,計(jì)提工資借管理費(fèi)用,工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。

郭老師 解答

2022-04-12 20:27

營業(yè)外收入二級科目有其他嗎?

開心就好 追問

2022-04-12 21:13

沒找到,有個營業(yè)外收入-盤盈收益

郭老師 解答

2022-04-12 21:14

就這一個二級科目嗎
這個不太符合

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您好 計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
對的,是的,是這么做的。
2022-10-27 15:44:02
你好,三月份這個分錄不對,借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬工資,然后再做一個借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬工資的。
2022-04-12 18:52:11
你好,這樣是正確的。
2020-05-01 11:09:23
你好,季報(bào)沒沖,年度才沖也行
2020-04-26 10:34:55
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