我們銷售一批產(chǎn)品,我們沒(méi)有資質(zhì),我們把貨款轉(zhuǎn)給一 問(wèn)
您好,這個(gè)相當(dāng)于掛靠性質(zhì),明面稅法來(lái)看這個(gè)業(yè)務(wù)與您沒(méi)有關(guān)系,是對(duì)方在營(yíng)運(yùn),應(yīng)該也是對(duì)方給客戶開(kāi)票,購(gòu)進(jìn)的成本發(fā)票也是開(kāi)給對(duì)方是不 答
老師好!請(qǐng)問(wèn)停工損失核算原則,應(yīng)該在什么情況下使 問(wèn)
同學(xué),你好 一般涉及 非正常停工:因停電、停水、待料、機(jī)械故障、不可抗力等導(dǎo)致的停工,需核算實(shí)際損失(如原材料損耗、人工成本、設(shè)備折舊等)。 計(jì)劃外停工:如企業(yè)遷移、自然災(zāi)害等不可預(yù)見(jiàn)因素導(dǎo)致的停工,需將損失計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。 答
租賃商鋪每個(gè)月支付租金屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出還 問(wèn)
?租賃商鋪每個(gè)月支付租金屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出 答
老師請(qǐng)問(wèn)計(jì)提總工資14400,發(fā)放9000,分錄借:應(yīng)付職工 問(wèn)
沒(méi)必要這么做的,那你直接發(fā)多少做多少就可以的。剩余的還是欠了人家的工資,借應(yīng)付職工薪酬,工資9000,貸銀行存款9000,這樣做多好, 沒(méi)法的沒(méi)必要再經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬了。 答
老師您好,購(gòu)銷合同交的印花稅是含 稅還是不含稅? 問(wèn)
同學(xué),你好 按照合同,合同金額含稅的,就是含稅 答

老師 我公司是建安行業(yè) 有時(shí)候項(xiàng)目上取得發(fā)票但是送來(lái)不及時(shí) 我本月做暫估入賬 摘要:XX項(xiàng)目暫估入賬 借 :工程施工-合同成本-材料費(fèi)/人工費(fèi)/機(jī)械費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 是這樣的嗎?
答: 是的,暫估入賬分錄正確
老師 我公司是建安行業(yè) 有時(shí)候項(xiàng)目上取得發(fā)票但是送來(lái)不及時(shí) 我本月做暫估入賬 摘要:XX項(xiàng)目暫估入賬 借 :工程施工-合同成本-材料費(fèi)/人工費(fèi)/機(jī)械費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 是這樣的嗎?
答: 你好 是的 可以 按你暫估入賬 收到發(fā)票紅沖 在做賬就行
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)暫估了材料??颇浚簯?yīng)收賬款-暫估-材料款。日后取得的發(fā)票,若為運(yùn)費(fèi),加油款,可以沖減這筆暫估嗎?
答: 你好,暫估時(shí)怎么是應(yīng)收賬款?匯算清繳前沒(méi)有取得這個(gè)材料發(fā)票,本來(lái)就要沖回的 。取得的費(fèi)用發(fā)票,可以再做賬,匯算清繳時(shí)可以按照實(shí)際發(fā)票做調(diào)整稅前扣除的









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齊齊 追問(wèn)
2019-06-12 09:17
文文老師 解答
2019-06-12 09:26
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2019-06-12 10:02