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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-03 16:48

您好!紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。

歲月靜好 追問

2019-12-03 17:06

我賬務(wù)上暫估的原材料有余額和應(yīng)付賬款暫估的余額不一樣,因?yàn)楸活I(lǐng)用了,那我沖剩下余額的原材料的暫估還是沖發(fā)票金額的!這些分錄之前會(huì)計(jì)做的,應(yīng)付暫估都沖不掉。

宋生老師 解答

2019-12-03 17:09

您好!老師建議你把整個(gè)暫估的分錄,都全部先紅字沖減,然后再按實(shí)際收到的發(fā)票來入。
收到發(fā)票:借:原材料 -入庫30000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)3900貸:應(yīng)付賬款 供應(yīng)商33900
然后入庫,生產(chǎn)領(lǐng)用的分錄,都按30000來做

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相關(guān)問題討論
借:原材料,銀行存款,貸:預(yù)付賬款
2022-04-12 08:56:21
您好!紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。
2019-12-03 16:48:46
同學(xué), 這個(gè)不對(duì)。 中間分錄應(yīng)該是這樣的。 領(lǐng)用原材料 借? 生產(chǎn)成本 1000 貸 原材料 1000 產(chǎn)品入庫? 借 庫存商品 1000 貸 生產(chǎn)成本 1000 其他的都沒有問題。
2022-08-31 17:15:50
借在途物資 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
2019-11-05 16:31:00
你好 是的 上面分錄對(duì)的
2019-06-26 17:17:42
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