老師你好,有個(gè)問題怎么也不明白,上個(gè)月暫估入賬原材料一筆, 借:原材料-暫估材料 100000, 貸,應(yīng)付賬款-暫估入賬 100000, 這個(gè)月開票發(fā)票,沖暫估原材料, 借:原材料-暫估入賬 -100000, 貸,應(yīng)付賬款-暫估入賬 -100000, 借:原材料-暫估入賬 100000 原材料-A材料 50000 應(yīng)繳稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 19500 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 169500 總感覺哪里是錯(cuò)的,找不到問題,請(qǐng)老師幫忙解決
楓葉迎迎
于2020-04-23 17:44 發(fā)布 ??2009次瀏覽
- 送心意
蘑菇小姐姐
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-04-23 17:47
二級(jí)明細(xì)科目錯(cuò)誤,直接原材料就可以,不用寫暫估入庫(kù)
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二級(jí)明細(xì)科目錯(cuò)誤,直接原材料就可以,不用寫暫估入庫(kù)
2020-04-23 17:47:18

借 原材料
貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)付賬款
紅沖這個(gè)分錄,用負(fù)數(shù)表示金額。
不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報(bào)增值稅時(shí),要申報(bào)為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。因?yàn)槟疽呀?jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-08-01 11:17:26

你好,次月月初需要沖銷暫估入庫(kù)分錄的
2019-04-13 15:50:46

你是問暫估的分錄怎么做合適吧
2019-07-26 10:02:02

收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄
借 原材料 負(fù)數(shù)
貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)
應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2019-08-01 11:12:00
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