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送心意

蘑菇小姐姐

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-23 17:47

二級(jí)明細(xì)科目錯(cuò)誤,直接原材料就可以,不用寫暫估入庫(kù)

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-23 17:48

你都沖完了,再拿著發(fā)票重新正常做分錄就可以了。

楓葉迎迎 追問

2020-04-23 17:49

老師哪個(gè)二級(jí)科目是錯(cuò)的?

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-23 21:25

同學(xué),你的暫估入賬都沖減完了,最后一步,為什么又做一個(gè)原材料暫估入賬呢?

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-23 21:26

你把暫估入賬沖減完之后,直接做
原材料~A材料
進(jìn)項(xiàng)稅
應(yīng)付賬款
就可以了。

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二級(jí)明細(xì)科目錯(cuò)誤,直接原材料就可以,不用寫暫估入庫(kù)
2020-04-23 17:47:18
借 原材料 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 紅沖這個(gè)分錄,用負(fù)數(shù)表示金額。 不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報(bào)增值稅時(shí),要申報(bào)為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。因?yàn)槟疽呀?jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-08-01 11:17:26
你好,次月月初需要沖銷暫估入庫(kù)分錄的
2019-04-13 15:50:46
你是問暫估的分錄怎么做合適吧
2019-07-26 10:02:02
收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2019-08-01 11:12:00
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