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歐陽麗
于2020-05-09 08:44 發(fā)布 ??2928次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-05-09 08:45
您好請問原材料領用了么
歐陽麗 追問
2020-05-09 08:46
用了,己結轉成本
bamboo老師 解答
2020-05-09 08:48
借:以前年度損益調整 借方紅字貸:應付賬款暫估 貸方紅字借:以前年度損益調整貸:利潤分配-未分配利潤
2020-05-09 08:53
老師,就是相當于 利潤分配-未分配利潤 增加了 吧
2020-05-09 08:54
是的 相當于 利潤分配-未分配利潤 增加
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老師,我去年暫估材料時分錄是:借:原材料暫估 貸:應付賬款暫估 ,發(fā)票收不回來了,納稅調增了,現(xiàn)在要怎么做賬,貸方應付賬款暫估有余額
答: 您好 請問原材料領用了么
上個月有原材料暫估入賬,是 借:原材料 貸:應付賬款-暫估入賬 嗎?那這個月需要沖紅字嗎?這個月的發(fā)票已經(jīng)到了。
答: 你好,次月月初需要沖銷暫估入庫分錄的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司購進一批原材料暫估入賬時增值稅還暫估嗎,
答: 你好,不需要針對增值稅部分暫估的
沖銷原材料暫估入賬怎么做賬?
討論
8月份材料暫估同時出庫,借原材料暫估貸應付賬款,借生產成本貸原材料暫估,10月份回來發(fā)票發(fā)現(xiàn)暫估材料估多了,已進入生產成本的分錄如何沖回,幫寫完整分錄
老師,我上個月已經(jīng)把本月的原材料暫估入賬了,我本月沖減了暫估,沒有原材料了,那我本月可以不用做領料,產品入庫,和產品出庫這幾個憑證了嗎?
原材料暫估入賬后,等收到發(fā)票沖紅處理時,摘要應該怎么寫?
老師,原材料暫估入賬,已經(jīng)全部領走了,也沒庫存;現(xiàn)在發(fā)票到了,怎么沖紅?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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歐陽麗 追問
2020-05-09 08:46
bamboo老師 解答
2020-05-09 08:48
歐陽麗 追問
2020-05-09 08:53
bamboo老師 解答
2020-05-09 08:54