
上個(gè)月有原材料暫估入賬,是 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 嗎?那這個(gè)月需要沖紅字嗎?這個(gè)月的發(fā)票已經(jīng)到了。
答: 你好,次月月初需要沖銷(xiāo)暫估入庫(kù)分錄的
沖銷(xiāo)原材料暫估入賬怎么做賬?
答: 同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好 老師我想問(wèn)一下原材料暫估入賬 成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn) 發(fā)票一直沒(méi)有收到 怎么處理
答: 成本可以按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)的


小草 追問(wèn)
2019-04-13 15:51
鄒老師 解答
2019-04-13 15:57