
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
請問一下老師,幫別的公司代銷商品,貨款先給我們,我們再打給供貨商,但是供貨商沒有給購買方發(fā)票。這筆先到我們這的貨款,在稅局面前要怎樣才能證明不是我們的收入。
答: 你好,這個如果你們和別的公司簽訂一份代銷協(xié)議就可以了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們分公司把我們的貨調(diào)到其他分公司他們幫我們銷售,最后這個款又轉回給我們,這種我們應該怎么處理,應該不用開發(fā)票吧
答: 你好,你只需要對最終購買方開具發(fā)票,做收入處理




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夏木 追問
2025-10-24 14:59
蘇曉燕老師 解答
2025-10-24 15:00
夏木 追問
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夏木 追問
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蘇曉燕老師 解答
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蘇曉燕老師 解答
2025-10-24 15:53