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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-09-16 17:08

你好,用負數(shù)沖減暫估時借:原材料,貸:應付賬款-暫估

莊老師 解答

2020-09-16 17:08

按收到的發(fā)票重新做分錄,

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相關(guān)問題討論
你好!直接做,暫估不用管稅的問題
2018-08-24 11:19:50
您好,如果是建筑企業(yè)計入應付賬款,如果是生產(chǎn)企業(yè)計入其他應付款
2019-10-17 16:44:56
您好 應付賬款摘要欄可以寫 購買材料收到發(fā)票
2019-05-26 17:40:22
你好,用負數(shù)沖減暫估時借:原材料,貸:應付賬款-暫估
2020-09-16 17:08:41
您好 應付賬款摘要欄可以寫 購入材料 收到發(fā)票
2019-05-26 17:46:33
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