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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-06-12 09:11

你好 是的 可以 按你暫估入賬 收到發(fā)票紅沖 在做賬就行

齊齊 追問

2019-06-12 09:16

等我收到發(fā)票后 我應(yīng)該按發(fā)票入賬  先沖紅 1  摘要:沖紅XX號憑證   借:應(yīng)付賬款-暫估入賬  貸:工程施工-合同成本-材料費/人工費/機械費  2.  摘要: XX項目購材料/使用機械/勞務(wù)費   借:工程施工-合同成本-材料費   貸:應(yīng)付賬款-XX公司 或  銀行存款   對嗎 老師我理解的對嗎? 分錄有問題嗎

meizi老師 解答

2019-06-12 09:29

嗯 是的 就是這樣紅沖 在做分錄就行 分錄對的

齊齊 追問

2019-06-12 09:30

那如果跨年了分錄應(yīng)該怎么做呢

meizi老師 解答

2019-06-12 09:43

跨年了 你就紅沖即可

齊齊 追問

2019-06-12 09:45

紅沖了 那我后期又收到這個項目的成本發(fā)票 怎么入賬呢?老師老師能不能寫分錄看看 這樣便于理解

meizi老師 解答

2019-06-12 12:14

抱歉   這個你可以問問建筑行業(yè)的老師  不太熟悉

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相關(guān)問題討論
是的,暫估入賬分錄正確
2019-06-12 09:14:49
你好 是的 可以 按你暫估入賬 收到發(fā)票紅沖 在做賬就行
2019-06-12 09:11:10
收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負數(shù) 貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額 負數(shù) 應(yīng)付賬款 負數(shù)
2019-08-01 11:12:00
你好,暫估時怎么是應(yīng)收賬款?匯算清繳前沒有取得這個材料發(fā)票,本來就要沖回的 。取得的費用發(fā)票,可以再做賬,匯算清繳時可以按照實際發(fā)票做調(diào)整稅前扣除的
2019-02-13 22:54:56
借 原材料 貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額 應(yīng)付賬款 紅沖這個分錄,用負數(shù)表示金額。 不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報增值稅時,要申報為進項稅額轉(zhuǎn)出。因為您公司已經(jīng)認證抵扣了進項稅額。
2019-08-01 11:17:26
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