老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補記應(yīng)交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯了方向,所以對不上,檢查后改正。把期初19969.19這個期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運公司發(fā)貨給客戶這筆運費是客戶承擔(dān)的,我們幫客戶付了運費給貨運公司,貨運公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運公司把這筆運費減掉,讓客戶自己付運費給貨運公司,貨運公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

之前暫估入庫 分錄借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估入賬60000 并按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個月發(fā)票到了,分錄怎么做,之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么弄。
答: 沖銷前期的暫估分錄,包括結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,重新按發(fā)票的金額入賬處理,重新結(jié)轉(zhuǎn)成本
之前做了一筆暫估 借庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估并按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個月發(fā)票到了,怎么沖之前的暫估和結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
答: 您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,做了兩筆暫估分錄,借:庫存商品 待:應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品(暫估),這個暫估結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品到主營業(yè)務(wù)成本的分錄,也要紅沖嗎
答: 嗯,這兩個都要紅沖的哦


有理 追問
2019-04-09 11:01
江老師 解答
2019-04-09 11:04
有理 追問
2019-04-09 11:04
江老師 解答
2019-04-09 11:05