繳納12月繳納增值稅的分錄應該怎么做?賬面上1月進項稅額大于銷項稅額,但是沒認證完,1月也申報了要交增值稅,那1月增值稅月末怎么處理
向日葵
于2019-02-22 11:58 發(fā)布 ??792次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務師,會計師
2019-02-22 12:00
1、借;應交稅費-未交增值稅
貸;銀行存款
2、借;應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸;應交稅費-未交增值稅
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貸;應交稅費-未交增值稅
2019-02-22 12:00:16

1月認證10510.34+上月份未應交增值稅-20827.63)
這個具體都是什么請說明一下
2019-02-12 12:47:08

一、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)12
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)5
貸:應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)7
二、借:應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)7
貸:應交稅費——未交增值稅7
三、計提增值稅附加稅
借:稅金及附加 0.84
貸:應交稅費——應交城建稅0.49
貸:應交稅費——應交教育費附加0.21
貸:應交稅費——應交地方教育附加0.14
2018-10-08 20:41:09

同學你好,這個最好要核查一下明細賬,看看是不是有發(fā)票勾選認證了但是沒有入賬。
2022-03-27 17:33:32

您好
如果進項大于銷項
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-09-17 10:30:05
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