
18年12月暫估入庫(kù)一筆材料80萬(wàn),19年1月,收到發(fā)票10萬(wàn),怎么做這兩筆分錄呢。
答: 借:原材料80 貸:應(yīng)付賬款80 19年 借:原材料10 貸:應(yīng)付賬款10 借:原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
18年12月暫估入庫(kù)一筆材料80萬(wàn),19年1月,收到發(fā)票10萬(wàn),怎么做這兩筆分錄呢。
答: 你好 暫估 借原材料 80 貸應(yīng)付賬款-暫估 80 次月 紅沖 借原材料 -80 貸應(yīng)付賬款-暫估 -80 收到發(fā)票 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 10 月末,再暫估 70
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
18年12月份做了材料暫估入庫(kù),并結(jié)轉(zhuǎn)了成本。19年1月收到發(fā)票做了以下處理①紅沖暫估入庫(kù)②按這個(gè)月收到的發(fā)票做了這2筆分錄,然后這個(gè)月發(fā)票金額大于暫估金額,關(guān)于成本的我應(yīng)怎么做處理?寫(xiě)下具體分錄?
答: 根據(jù)發(fā)票金額和暫估金額的差額編制如下分錄: 1、借;以前年度損益調(diào)整 貸;庫(kù)存商品 2、借;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸;以前年度損益調(diào)整


羚月 追問(wèn)
2019-02-09 15:14
老江老師 解答
2019-02-09 15:29
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