18年12月暫估入庫一筆材料80萬,19年1月,收到發(fā)票10萬,怎么做這兩筆分錄呢。
羚月
于2019-01-31 08:30 發(fā)布 ??991次瀏覽
- 送心意
佟老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計師
2019-01-31 08:38
借:原材料80
貸:應(yīng)付賬款80
19年
借:原材料10
貸:應(yīng)付賬款10
借:原材料
進項稅額
貸:應(yīng)付賬款
相關(guān)問題討論

借:原材料80
貸:應(yīng)付賬款80
19年
借:原材料10
貸:應(yīng)付賬款10
借:原材料
進項稅額
貸:應(yīng)付賬款
2019-01-31 08:38:14

你好
暫估
借原材料 80 貸應(yīng)付賬款-暫估 80
次月 紅沖
借原材料 -80 貸應(yīng)付賬款-暫估 -80
收到發(fā)票
借 原材料 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)付賬款 10
月末,再暫估 70
2019-02-09 15:11:27

暫估收入?發(fā)票到了?是暫估的成本嗎?
2019-01-04 16:55:07

根據(jù)發(fā)票金額和暫估金額的差額編制如下分錄:
1、借;以前年度損益調(diào)整
貸;庫存商品
2、借;利潤分配-未分配利潤
貸;以前年度損益調(diào)整
2019-02-18 14:41:40

年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調(diào)整
借:成本費用 貸:應(yīng)付賬款-暫估
下個月發(fā)票來了
貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字)
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司
最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2020-04-30 16:01:27
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
羚月 追問
2019-01-31 08:41
羚月 追問
2019-01-31 08:49
佟老師 解答
2019-01-31 09:13
羚月 追問
2019-01-31 09:16
佟老師 解答
2019-01-31 09:16