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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-04 10:46

你好  是的 你收到了發(fā)票首先要紅沖暫估分錄 。按實際發(fā)票在做一筆

恒美多多 追問

2020-05-04 10:56

那不是不好區(qū)分去年和今年入庫?

meizi老師 解答

2020-05-04 11:01

你好  你發(fā)票肯定是按你們實際業(yè)務來開票的   不會區(qū)分不了的。 除非對方開票是開錯了金額

恒美多多 追問

2020-05-04 11:02

對于這筆業(yè)務做19年匯算怎么操作?如果暫估沒到票就得調(diào)增是不?但我入的是材料呀,不是成本呀

meizi老師 解答

2020-05-04 11:06

你好 你收到了發(fā)票先還沒匯算的話 就可以稅前扣除 。按你實際發(fā)生的成本來填報就   是

恒美多多 追問

2020-05-04 11:20

沒明白,暫估是入原材料 ,要領用了才會到成本,才會有5月31日之前沒取得票匯算才要調(diào)增,但到12月時也有庫存呀,很難分清我暫估的有沒領用,我對這調(diào)增多少搞不明白,比如19年有暫估鐵材料100萬,今年沖紅收到發(fā)票只有50萬,那匯算要調(diào)增嗎?調(diào)增多少金額,是100-50=50萬嗎?

meizi老師 解答

2020-05-04 11:27

你好  你如果是原材料 你都沒領用也沒銷售就不存在成本。 你匯算就不管這個  后期補發(fā)票回來即可 ; 你要是領用或者銷售了  在匯算之前沒有取得合理發(fā)票 才需要調(diào)增

恒美多多 追問

2020-05-04 16:23

是要領用了還得必須銷售了,才在匯算之前沒有取得合理發(fā)票就需要調(diào)增嗎?

meizi老師 解答

2020-05-04 16:26

你好   你領用了或者銷售了 才會計入成本費用 。  沒發(fā)票的情況下匯算調(diào)增

恒美多多 追問

2020-05-04 16:29

領用了還是在生產(chǎn)成本中,要銷售了才在主營業(yè)務成本,,如果只是記入了生產(chǎn)成本沒取得發(fā)票也得調(diào)增對嗎?

meizi老師 解答

2020-05-04 16:33

你好 是的  也得沒發(fā)票調(diào)增處理的

恒美多多 追問

2020-05-04 16:54

但對于是否領用也不好區(qū)分呀,如果12月有庫存呢?那是不是要把庫存的減掉?

meizi老師 解答

2020-05-04 16:55

你好 你們領用都有領用單的。 你們出庫應該有單價的  是的 你領用了會沖你的庫存數(shù)量的

恒美多多 追問

2020-05-04 17:00

比如是暫估了100萬,12月還有庫存20萬,那領用的不就是100-20萬,對于這個80萬沒收發(fā)票才調(diào)增吧?

meizi老師 解答

2020-05-04 17:05

你好 領用是按你實際領用的數(shù)來做的  領用是要計入成本去的 ; 你也得看你實際領用是不是80萬  是的話才是 沒發(fā)票調(diào)整

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相關問題討論
您好,同學,可以在1月份入賬,先做沖估收,再根據(jù)發(fā)票做一張憑證。
2020-01-03 13:47:49
你好,發(fā)票在2020是可以正常入賬的
2019-12-29 10:42:03
你好,借;應付賬款等科目,貸;原材料
2019-05-20 16:10:02
你好 做一筆原分錄的紅字發(fā)票就可以了哈
2019-05-20 16:01:00
你好!收到發(fā)票當月要入賬的了。
2017-08-24 11:24:28
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