
轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么時(shí)候做的呢?例如:我們公司9月份開出了12萬元的發(fā)票給別人。10月初收到了客戶轉(zhuǎn)來的這12萬元,并且于10月初,我們繳納了9月份的增值稅。請問9月這12萬元收入,在做轉(zhuǎn)出未交增值稅的時(shí)候,是做在9月的賬里,還是做在10月初的賬里?
答: 你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
9月份開了85萬元發(fā)票,沒有收到錢,10月初交了增值稅,10月中對方給了錢,應(yīng)該怎么做分錄呢,我是不是應(yīng)該在9月的時(shí)候就把這85萬的增值稅和附加稅計(jì)提出來呢
答: 是的,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅,借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi),收到錢做借銀行 貸應(yīng)收
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問比如現(xiàn)在是9月份,然后9月的工資一般在10月初才做出來 ,9月底的時(shí)候已經(jīng)結(jié)賬,所以9月的工資計(jì)提就只有10月份才能計(jì)提,這樣對嗎?,增值稅是什么時(shí)候繳納呢
答: 您好 9月份的工資可以在10月份計(jì)提 9月份的增值稅也在10月份申報(bào)繳納


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2018-10-22 21:25
鄒老師 解答
2018-10-22 21:26
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2018-10-22 21:27
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2018-10-22 21:27