
老師?去年增值稅免稅沒做營業(yè)外收入里,今年再做成營業(yè)外收入怎么錄分錄,謝謝
答: 你好,學(xué)員 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
10月份和11月份沒有交增值稅,沒有超過9萬,加上12月份的收入,超過了9萬,請問,10月份、11月份將稅費(fèi)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,那12月份要交增值稅,該怎么做分錄?
答: 老師,怎么不回答?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
減免增值稅分錄:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅額收入,那減免附加稅的分錄呢?
答: 你好,減免附加稅直接就不用計(jì)提了


吳月柳 解答
2017-01-13 03:09