請問比如現(xiàn)在是9月份,然后9月的工資一般在10月初才做出來 ,9月底的時候已經(jīng)結(jié)賬,所以9月的工資計提就只有10月份才能計提,這樣對嗎?,增值稅是什么時候繳納呢
Victor
于2019-09-30 11:58 發(fā)布 ??1085次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-09-30 11:58
您好
9月份的工資可以在10月份計提
9月份的增值稅也在10月份申報繳納
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您好
9月份的工資可以在10月份計提
9月份的增值稅也在10月份申報繳納
2019-09-30 11:58:38

你好 月末做結(jié)轉(zhuǎn) 交納之前做結(jié)轉(zhuǎn) 你才好結(jié)轉(zhuǎn)之后才清楚需要交納多少增值稅
2019-10-22 18:12:46

你好,學(xué)員
進(jìn)項稅
借成本費用
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅
貸銀行存款
2022-04-04 11:23:45

你好,
1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款
2022-04-04 11:11:47

你好,小規(guī)模不需要計提
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
一般納稅人需要結(jié)轉(zhuǎn)
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2018-08-30 10:52:59
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Victor 追問
2019-09-30 12:00
bamboo老師 解答
2019-09-30 12:04