老師如果我申報(bào)系統(tǒng)里面上期留抵稅額為1萬(wàn)元,本月增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn)元,那我做賬的時(shí)候是做9萬(wàn)的應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是做10萬(wàn)的呢?附加稅是以9萬(wàn)為準(zhǔn)計(jì)提繳納嗎
Any
于2018-12-13 15:22 發(fā)布 ??1034次瀏覽
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郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-12-13 15:23
你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅是9萬(wàn),附加稅也是按9萬(wàn)計(jì)提
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2020-07-07 17:32:38

你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅是9萬(wàn),附加稅也是按9萬(wàn)計(jì)提
2018-12-13 15:23:42

應(yīng)交增值稅就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的,不管是本期還是上期的
2019-05-16 20:34:07

?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-12-08 13:26:15

本來就在未交增值稅的借方表示留底
2020-04-01 11:41:17
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