
一般人本月增值稅有進(jìn)項(xiàng)有銷項(xiàng),但是有上期留抵稅額什么的,計(jì)算之后本期應(yīng)納稅額為零,這樣就不用做轉(zhuǎn)出未交增值稅了吧,應(yīng)該怎么做賬
答: 本月沒有需要繳納的增值稅,就不用記這筆賬務(wù)
老師好,上期有留抵稅額1677.92,本期進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1635.57貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1635.57 包括上期留抵的稅額1677.92嗎?
答: 您的問題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上期留抵稅額本來應(yīng)該在“轉(zhuǎn)出未交增值稅”的借方,但是因?yàn)橐郧皶?huì)計(jì)記賬錯(cuò)誤放在了“未交增值稅”這個(gè)科目里,怎么調(diào)整分錄呢,摘要要怎么寫
答: 本來就在未交增值稅的借方表示留底


羅老師 解答
2017-04-10 11:36
羅老師 解答
2017-04-11 09:07