
納稅評估9月補繳了去年12月的增值稅2萬并9月已繳納這2萬,10月正常申報9月的時候增值稅申報表在哪里體現(xiàn)這2萬,不填這2萬又提交不了
答: 你好,在已交稅金里填寫。
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 是這樣 今年稅務(wù)局抽查要求我們補繳增值稅 稅務(wù)局做了一個納稅評估 要求我們做無票收入77000 補繳增值稅10000元, 于是我們按要求補繳現(xiàn)金并且已經(jīng)扣稅完畢, 現(xiàn)在的問題是 ,我們十月份的報表有留底一萬多塊錢 ,補交的增值稅申報在了九月份,補交的是現(xiàn)金,并且沒有和我們的實際報表關(guān)聯(lián),我們10月份的增值稅申報表應(yīng)該怎么填
答: 你的意思是說,你補交了這個增值稅,沒有通過增值稅的申報表進行處理嗎?

