老師,季度所得稅申報(bào)表中的“”已計(jì)入成本費(fèi)用的 問
你好,是一整年的累計(jì)數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個(gè)合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問這樣對(duì)嗎? 問
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
是客戶購(gòu)買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答

現(xiàn)金盤虧,如果當(dāng)場(chǎng)就做出處理結(jié)果為管理問題,是不是可以不通過待處理財(cái)產(chǎn)損益科目核算?直接借記“管理費(fèi)用”貸記“庫(kù)存現(xiàn)金”
答: 同學(xué),你好,都是需要先通過待處理財(cái)產(chǎn)損益科目來核算的
請(qǐng)問一下,我9月份掛賬租金掛入科目借:管理費(fèi)用10000,貸:庫(kù)存現(xiàn)金10000,現(xiàn)要掛入其他科目,我是先沖紅,借:管理費(fèi)用-10000貸:庫(kù)存現(xiàn)金-10000這樣做對(duì)嗎?如果這樣的話這個(gè)月庫(kù)存現(xiàn)金收入和支出就會(huì)增加,導(dǎo)致庫(kù)存期末余額不對(duì)?
答: 你好,你錯(cuò)誤的是什么,正確的應(yīng)當(dāng)是怎么樣?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
第十個(gè)在寫收款憑證的時(shí)候,借方科目只寫庫(kù)存現(xiàn)金還是管理費(fèi)用和庫(kù)存現(xiàn)金
答: 你好,這個(gè)分錄是之前借款5000,退回1000現(xiàn)金,發(fā)生4000元的費(fèi)用。
老師,不能抵扣的福利稅費(fèi)可以直接計(jì)入費(fèi)用科目嗎?借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
為辦公區(qū)域打掃衛(wèi)生,保潔費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用,會(huì)計(jì)科目是:借:管理費(fèi)用-保潔費(fèi);貸:庫(kù)存現(xiàn)金嗎?

