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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-12-07 15:56

錯誤是掛入借:管理費(fèi)用10000元,貸庫存現(xiàn)金10000元,現(xiàn)沖紅我怎么沖

ssdlh 追問

2016-12-07 15:57

錯誤是掛入借:管理費(fèi)用10000元,貸庫存現(xiàn)金10000元,現(xiàn)在需要沖紅掛入其他應(yīng)收款

鄒老師 解答

2016-12-07 15:54

你好,你錯誤的是什么,正確的應(yīng)當(dāng)是怎么樣?

鄒老師 解答

2016-12-07 15:57

做相反分錄

鄒老師 解答

2016-12-07 15:58

借;其他應(yīng)收款     貸;管理費(fèi)用

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好,都是需要先通過待處理財(cái)產(chǎn)損益科目來核算的
2019-11-22 21:47:31
你好,你錯誤的是什么,正確的應(yīng)當(dāng)是怎么樣?
2016-12-07 15:54:59
你好,是實(shí)際沒有這個角位數(shù)和分位數(shù)還有數(shù)值嗎?
2019-03-26 10:35:32
你好,這個分錄是之前借款5000,退回1000現(xiàn)金,發(fā)生4000元的費(fèi)用。
2019-07-09 15:34:34
你好! 可以的
2018-10-05 17:47:00
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