員工聚餐需要通過應付職工薪酬薪酬核算嗎?還是直 問
同學,你好 需要通過應付職工薪酬薪酬核算 答
老師,小規(guī)模納稅人固定資產一次性提完折舊后又出 問
固定資產余額為0了 ? 答
老師如果我們是拍攝方,制片方,如果有自然人投資某 問
您好,這種如果不股東需要拿發(fā)票過來 答
老師,我們是建筑公司,收到的發(fā)票是 經營租賃*機械 問
含人工費就開建筑服務,不含就可以開經營租賃 答
老師9月客戶給我們提供了運輸服務,我們還未付款,10 問
您好,可以的,可以先暫估入賬的 答

現金盤虧,如果當場就做出處理結果為管理問題,是不是可以不通過待處理財產損益科目核算?直接借記“管理費用”貸記“庫存現金”
答: 同學,你好,都是需要先通過待處理財產損益科目來核算的
請問一下,我9月份掛賬租金掛入科目借:管理費用10000,貸:庫存現金10000,現要掛入其他科目,我是先沖紅,借:管理費用-10000貸:庫存現金-10000這樣做對嗎?如果這樣的話這個月庫存現金收入和支出就會增加,導致庫存期末余額不對?
答: 你好,你錯誤的是什么,正確的應當是怎么樣?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
第十個在寫收款憑證的時候,借方科目只寫庫存現金還是管理費用和庫存現金
答: 你好,這個分錄是之前借款5000,退回1000現金,發(fā)生4000元的費用。


學不好高數不改名 追問
2019-07-09 15:35
學不好高數不改名 追問
2019-07-09 15:36
月月老師 解答
2019-07-09 15:37
學不好高數不改名 追問
2019-07-09 15:38
學不好高數不改名 追問
2019-07-09 15:39
月月老師 解答
2019-07-09 15:45