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老師好,借;其他應收款——法人代表,貸;銀行存款 這筆款是否后期要法人歸還的?有沒有規(guī)定什么時候歸還的???
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2020-01-04
企業(yè)所得稅期末從業(yè)人數(shù)是按照個稅申報的人數(shù)還是要加上法人和股東,法人和股東沒有在公司申報個稅
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2019-01-09
對于全資子公司權(quán)益法改為成本法,子公司以前年度實現(xiàn)凈利潤確認的投資收益是否轉(zhuǎn)回長期股權(quán)投資
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2020-01-14
我們以前暫估入庫時做的分錄是借:主營業(yè)務成本,貸:應付帳款-暫估入庫,現(xiàn)在我們收到一部分的發(fā)票了,是不是分錄這樣:借:應付帳款-暫估入庫,貸:現(xiàn)金
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2017-02-21
老師您好,4月份之前的業(yè)務我們還沒有開完16%稅率的增值稅發(fā)票,稅務要我們先暫估申報納稅,請問收入稅金暫估,成本所得稅是不是都要暫估。謝謝!
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2019-04-20
暫估設計費 : 借 主營業(yè)務成本 50000 貸 應付賬款-暫估 50000 發(fā)票到時: 借 應付賬款-暫估 貸 應付賬款-**設計公司 付款時:借 應付賬款-**設計公司 貸 銀行分錄這樣可以嗎?
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2019-04-09
7月的材料票可以算到6月成本里面嗎?6月沒有材料票,今天剛開的票。賬務處理必須6月暫估7月沖暫估,還是不用暫估直接把票放進去就可以?
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2017-07-04
1季度暫估成本分錄是 借,主營業(yè)務成本55萬 貸應付賬款-暫估55萬 4月份收到成本票, 借,應付賬款-暫估55萬 貸銀行存款55萬 這樣有問題嗎老師
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2022-06-14
老師 你好 原來的會計2017年暫估了一個采購成本 收到發(fā)票后 他沒有沖暫估 項目2017年12月份結(jié)束了 項目的發(fā)票也都已經(jīng)開完了 那這個暫估怎么處理啊
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2019-08-23
我23年9月做了一筆暫估款,暫估的是開回來的進項發(fā)票,然后現(xiàn)在,3月份,進項發(fā)票開回來了,是銀行付款給別人,我要沖減暫估,這個分錄要怎么做?
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2024-04-22
收到的發(fā)票金額比暫估金額少,所以對應的發(fā)票單價也比暫估單價低,前面幾個月都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,要怎么調(diào)整呢?4月開始暫估,6月收到發(fā)票
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2017-06-16
老師,請問暫估中包含了稅額,要怎么沖啊,比如,借:原材料 100 貸:應付暫估 100 。但是實際上,這個應付暫估是包含了稅額的,現(xiàn)在發(fā)票開來了,要怎么沖掉呢!
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2023-05-06
你好工程施工類,年底暫估成本了,借:工程施工-直接材料 暫估金額 貸:應付賬款,跨年了怎么做沖回分錄?用以前年度損益調(diào)整嗎?多估了成本,影響了利潤?
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2022-02-19
老師,1. 收到的原材料發(fā)票多于暫估的,是把暫估的全額紅沖,按正確的入賬嗎? 2. 我按暫估的原材料全部領用完了,這個領用分錄我還需要做紅沖嗎?
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2018-11-06
三季度有利潤390萬,因為四季度沒有收入,預估四季度利潤有240萬,請問我是否可以在9月暫估四季度的成本費用150萬,等到10月份再把暫估的憑證沖回
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2021-09-14
老師,你好!我去年暫估材料,借原材料,貸應付賬款-暫估,現(xiàn)時拿回來進項發(fā)票的單價比我暫估時的單價低了一半左右,那我今年應該如何調(diào)整分錄呢?
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2020-02-28
請問,2020年12月有筆貨到發(fā)票未到的業(yè)務,當時做的暫估,今年發(fā)票收到了,實際金額比暫估少,我想反結(jié)賬,重新做暫估,可以嗎?重新申報報表,還需要做什么?
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2021-04-14
老師好,請問在生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)領用了暫估入庫原材料成本,來發(fā)票上的成本跟暫估領用的差額差幾千塊,暫估的成本比發(fā)票的成本大,怎么調(diào)整分錄回來?
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2019-06-18
老師,之前暫估入庫的時候,單價暫估高了,后來發(fā)票到了,紅沖之前暫估,再出庫,導致庫存商品數(shù)量正常,但是單價就成負數(shù)了,請問出現(xiàn)這種情況怎么辦呢?
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2018-12-05
老師,請問暫估入庫時,做到暫估應付帳款是不是表示是應付供應商的款?要發(fā)票才能沖回,如果是用庫存現(xiàn)金買的商品沒有發(fā)票,那我應該怎么做暫估呢?
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2019-11-30