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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2023-05-06 21:16

您好,這個是這的,你到下個月,做一筆反向的就行

天天向上 追問

2023-05-06 21:20

老師,請問是 借:應(yīng)付暫估 100 貸:原材料 100 這樣的嗎,那發(fā)票開來了,現(xiàn)在要怎么做賬呢,借:原材料 90 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款 100 這樣的嗎

小鎖老師 解答

2023-05-06 21:20

嗯對,這個是沒錯的

天天向上 追問

2023-05-06 21:21

老師,這樣就可以了嗎

小鎖老師 解答

2023-05-06 21:24

嗯對是這這個意思的

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相關(guān)問題討論
您好,這個是這的,你到下個月,做一筆反向的就行
2023-05-06 21:16:31
你好 你上面是做了暫估分錄 和沖暫估分錄 現(xiàn)在你就按你實(shí)際發(fā)票來做原材料的賬 借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款
2019-07-05 18:52:19
你好,當(dāng)時的原材料結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?沒有的話,第一個分錄寫10
2024-04-11 14:38:32
同學(xué)您好,原材料的差異計入當(dāng)期就可以了
2024-02-27 19:55:04
您好 請問您沒有完工產(chǎn)品入賬?直接生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到這樣業(yè)務(wù)成本?
2020-11-10 12:17:05
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