
老師,請問暫估中包含了稅額,要怎么沖啊,比如,借:原材料 100 貸:應(yīng)付暫估 100 。但是實(shí)際上,這個應(yīng)付暫估是包含了稅額的,現(xiàn)在發(fā)票開來了,要怎么沖掉呢!
答: 您好,這個是這的,你到下個月,做一筆反向的就行
去年年底是暫估金額為4000,今年一月沖上年暫估時多沖了100,現(xiàn)在暫估月是-100,怎么調(diào)整。暫估:借原材料4000 貸應(yīng)付賬款暫估4000沖銷暫估:借原材料-4100 貸應(yīng)付帳款暫估-4100余額為-100,調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么做
答: 你好 你上面是做了暫估分錄 和沖暫估分錄 現(xiàn)在你就按你實(shí)際發(fā)票來做原材料的賬 借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 想問一下,材料入庫暫估的,比如說暫估的時候 原材料 100 應(yīng)付賬款-暫估款 100,來發(fā)票的時候沖暫估原材料-100 應(yīng)付賬款-暫估款 -100 開發(fā)票 借:原材料 101 進(jìn)項(xiàng) 13 貸:114 這個原材料差異怎么做
答: 同學(xué)您好,原材料的差異計入當(dāng)期就可以了


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2023-05-06 21:20
小鎖老師 解答
2023-05-06 21:20
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2023-05-06 21:21
小鎖老師 解答
2023-05-06 21:24