老師你好,我想問(wèn)一下新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2006年和2019年的 問(wèn)
https://www.docin.com/p-2632629268.html 這個(gè)里邊有詳細(xì)的介紹,我們不是專家,直接按2019版做賬就行 答
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,因改名后,銀行收取的費(fèi)用,用管理費(fèi)用, 問(wèn)
是的,那個(gè)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 答
1.公司最近購(gòu)進(jìn)新窗簾,幾個(gè)辦公室的窗簾合起來(lái)共 問(wèn)
您好,這些都是計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就可以 答
你好老師,我們是個(gè)一般納稅人,之前業(yè)務(wù)往外開3%勞 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,公司是一套賬,當(dāng)月采購(gòu)入庫(kù)的先暫估入庫(kù),次月 問(wèn)
次月取得發(fā)票后沖暫估 答

12月購(gòu)入原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。12月領(lǐng)用原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113;1月沖紅:借:原材料113(負(fù)數(shù));貸:應(yīng)付賬款-暫估113(負(fù)數(shù))。借生產(chǎn)成本-直接材料113(負(fù)數(shù)),貸:原材料113(負(fù)數(shù));1月收到發(fā)票:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113;請(qǐng)問(wèn)年底暫估入賬,年后沖回這個(gè)分錄是正確的嗎?
答: 年底暫估入賬,年后沖回這個(gè)分錄是正確的。
老師:請(qǐng)教下,我有個(gè)月材料暫估了,比如1月暫估:借原材料-暫估,貸應(yīng)付賬款暫估。后面有一個(gè)月我就直接借:生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料暫估。 這個(gè)是不是錯(cuò)了 因?yàn)椴牧鲜菦_了,我應(yīng)付賬款暫估還掛 在這了
答: 你好,你單位有針對(duì)這個(gè)暫估取得對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)發(fā)票嗎??
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
8月份材料暫估同時(shí)出庫(kù),借原材料暫估貸應(yīng)付賬款,借生產(chǎn)成本貸原材料暫估,10月份回來(lái)發(fā)票發(fā)現(xiàn)暫估材料估多了,已進(jìn)入生產(chǎn)成本的分錄如何沖回,幫寫完整分錄
答: 您好!也是一樣的。先紅字沖減2個(gè)暫估的。借原材料暫估貸應(yīng)付賬款,借生產(chǎn)成本貸原材料暫估 然后做正確的借原材料 貸應(yīng)付賬款, 借生產(chǎn)成本 貸原材料


武月紅 追問(wèn)
2023-12-07 09:05
鄒老師 解答
2023-12-07 09:07