
老師,之前暫估入庫的時候,單價暫估高了,后來發(fā)票到了,紅沖之前暫估,再出庫,導致庫存商品數(shù)量正常,但是單價就成負數(shù)了,請問出現(xiàn)這種情況怎么辦呢?
答: 沖回暫估按發(fā)票做,要是結轉成本有問題需要沖回你結轉成本重新結轉。
暫估入庫到收到發(fā)票。先暫估,借庫存商品。紅沖暫估,紅字借庫存商品。還需要根據(jù)發(fā)票做一次正常的入庫憑證嗎?
答: 一、暫估入庫 借:庫存商品 貸:應付賬款 二、收到發(fā)票,再沖銷暫估,按發(fā)票的金額入賬處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上年度暫估的庫存商品沒有紅沖,這年度可以沖掉嗎
答: 可以的,可以這么做的。


秋子 追問
2018-12-05 14:37
maize老師 解答
2018-12-05 20:03