
暫估入庫已結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估與發(fā)票金額不一致,如何沖銷已結(jié)轉(zhuǎn)的成本
答: 借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
老師好,之前暫估入庫一批產(chǎn)品,但是發(fā)票來的很慢,發(fā)票來時產(chǎn)品已經(jīng)全部出售并且結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是收到的發(fā)票金額和暫估的出入很大,怎么處理
答: 你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有差異,就做成本結(jié)轉(zhuǎn)的調(diào)整分錄
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我17年12月份購入的材料22萬,沒有收到發(fā)票,已暫估并結(jié)轉(zhuǎn)成本,在18年2月收到對方開的發(fā)票,但是發(fā)票金額是31萬,其中9萬是今年發(fā)生的,這種怎么處理啊。
答: 您好,直接把去年的暫估22萬元全額紅沖處理,再按發(fā)票金額做分錄就行了。


弄花香滿衣 追問
2017-06-16 14:49
宋生老師 解答
2017-06-16 14:55