
暫估入庫已結轉成本,暫估與發(fā)票金額不一致,如何沖銷已結轉的成本
答: 借應付賬款貸庫存商品, 借庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù)。
老師好,之前暫估入庫一批產(chǎn)品,但是發(fā)票來的很慢,發(fā)票來時產(chǎn)品已經(jīng)全部出售并且結轉成本,但是收到的發(fā)票金額和暫估的出入很大,怎么處理
答: 你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 ,應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目 之前結轉的成本有差異,就做成本結轉的調(diào)整分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我17年12月份購入的材料22萬,沒有收到發(fā)票,已暫估并結轉成本,在18年2月收到對方開的發(fā)票,但是發(fā)票金額是31萬,其中9萬是今年發(fā)生的,這種怎么處理啊。
答: 您好,直接把去年的暫估22萬元全額紅沖處理,再按發(fā)票金額做分錄就行了。
數(shù)量一樣,但是暫估的金額比發(fā)票金額小,怎么入賬呢,已經(jīng)銷售結轉成本了,有兩個月的銷售及結轉
收到的發(fā)票金額比暫估金額少,所以對應的發(fā)票單價也比暫估單價低,前面幾個月都已經(jīng)結轉成本了,要怎么調(diào)整呢?4月開始暫估,6月收到發(fā)票
老師,進貨發(fā)票還沒回來,我也不知道具體多少錢,貨已經(jīng)賣出去了,我先暫估入帳,那要不要結轉成本?下次票回來金額要是差了怎么弄


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2020-03-20 11:34
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