
暫估入庫(kù)已結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估與發(fā)票金額不一致,如何沖銷(xiāo)已結(jié)轉(zhuǎn)的成本
答: 借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品, 借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
老師好,之前暫估入庫(kù)一批產(chǎn)品,但是發(fā)票來(lái)的很慢,發(fā)票來(lái)時(shí)產(chǎn)品已經(jīng)全部出售并且結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是收到的發(fā)票金額和暫估的出入很大,怎么處理
答: 你好 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有差異,就做成本結(jié)轉(zhuǎn)的調(diào)整分錄
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我17年12月份購(gòu)入的材料22萬(wàn),沒(méi)有收到發(fā)票,已暫估并結(jié)轉(zhuǎn)成本,在18年2月收到對(duì)方開(kāi)的發(fā)票,但是發(fā)票金額是31萬(wàn),其中9萬(wàn)是今年發(fā)生的,這種怎么處理啊。
答: 您好,直接把去年的暫估22萬(wàn)元全額紅沖處理,再按發(fā)票金額做分錄就行了。


夏天的微笑 追問(wèn)
2018-04-12 17:34
老王老師 解答
2018-04-12 19:36
夏天的微笑 追問(wèn)
2018-04-12 19:53
老王老師 解答
2018-04-12 19:57