
暫估入庫已結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估與發(fā)票金額不一致,如何沖銷已結(jié)轉(zhuǎn)的成本
答: 借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
老師好,之前暫估入庫一批產(chǎn)品,但是發(fā)票來的很慢,發(fā)票來時(shí)產(chǎn)品已經(jīng)全部出售并且結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是收到的發(fā)票金額和暫估的出入很大,怎么處理
答: 你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有差異,就做成本結(jié)轉(zhuǎn)的調(diào)整分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我17年12月份購入的材料22萬,沒有收到發(fā)票,已暫估并結(jié)轉(zhuǎn)成本,在18年2月收到對(duì)方開的發(fā)票,但是發(fā)票金額是31萬,其中9萬是今年發(fā)生的,這種怎么處理啊。
答: 您好,直接把去年的暫估22萬元全額紅沖處理,再按發(fā)票金額做分錄就行了。

