老師,你好!我去年暫估材料,借原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估,現(xiàn)時拿回來進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的單價比我暫估時的單價低了一半左右,那我今年應(yīng)該如何調(diào)整分錄呢?
珊珊
于2020-02-28 09:22 發(fā)布 ??945次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-02-28 09:23
你好 那你就紅沖暫估分錄 借應(yīng)付賬款-暫估 貸原材料 按發(fā)票再做 借原材料 貸應(yīng)付賬款 即可
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借 原材料
貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)付賬款
紅沖這個分錄,用負(fù)數(shù)表示金額。
不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報增值稅時,要申報為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。因?yàn)槟疽呀?jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-08-01 11:17:26

同學(xué)您好,原材料的差異計入當(dāng)期就可以了
2024-02-27 19:55:04

收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄
借 原材料 負(fù)數(shù)
貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)
應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2019-08-01 11:12:00

收到發(fā)票的時候,借原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)
然后再按發(fā)票金額入賬就可以了
2018-11-05 11:10:55

你領(lǐng)用材料的也得紅沖。
2019-11-27 15:51:33
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