合同里應該怎么看收到的發(fā)票應該是勞務,還是建筑 問
同學,你好 你看你是什么合同,如果是建筑服務的合同,就是建筑服務*勞務 答
工程造價咨詢費用3萬計入什么費用啊 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,公司廠房造好后,在建工程轉固定資產(chǎn),這個可以 問
可以的,分批建成投入使用就可以 答
電商稅是怎么交的? 問
您好,主要包括增值稅、個人所得稅或企業(yè)所得稅、城建稅、教育費附加等 答
老板朋友個人購買摩托車10萬元,開發(fā)票入本公司賬 問
同學,你好 借:銀行存款6 貸:固定資產(chǎn)清理 (原值-折舊) 應交稅費-應交增值稅-銷 6/1.01*0.01 差額可以放在資產(chǎn)處置損益 答

老師,1. 收到的原材料發(fā)票多于暫估的,是把暫估的全額紅沖,按正確的入賬嗎? 2. 我按暫估的原材料全部領用完了,這個領用分錄我還需要做紅沖嗎?
答: 1、你先把暫估的全部沖回,然后按正確的發(fā)票金額入賬, 2、你按暫估的金額領用的話,發(fā)票的金額大于暫估的金額的差額,要補入利用的成本里面
老師,我暫估入庫的原材料,本月零用了一部分,下個月收到原材料發(fā)票是,只沖紅暫估入庫的分錄嗎,領用的原材料的分錄要沖紅嗎
答: 你好,同學。 不需要,你只需要沖暫估的部分,然后按你那票部分入庫就可以的,領用這些不處理。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
虛增成本,1. 比如暫估原材料入庫,這個時候的暫估入庫的原始附件用什么? 2. 暫估原材料入庫后,領用材料是把暫估的全部領用完嗎? 3. 此時的領用材料用什么原始附件?
答: 1、暫估原材料入庫可以用材料入庫單作為附件,2、暫估入庫的原材料根據(jù)實際領用情況做出庫,3、領用材料的附件是材料出庫單
老師,一般納稅人生產(chǎn)業(yè),3月原材料發(fā)票未到材料已到,做了一筆暫估分錄也領用了。6月發(fā)票才回,那3月份的暫估分錄要沖紅,那領料了暫估分錄的材料也要沖紅嗎?
暫估的材料入賬價值高了,該材料已經(jīng)領用做成品出貨了,收到發(fā)票紅沖原來的暫估,做正確的分錄了,還有差異部分怎么做分錄???
老師,原材料暫估入賬,從領用原材料到結轉主營業(yè)務成本,都是用的暫估;等到下月發(fā)票過來沖紅,以正確的分錄入賬。我想問一下上個月領用原材料到結轉主營業(yè)務成本需要調整嗎?


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2018-11-06 09:07
辜老師 解答
2018-11-06 09:09
qzuser 追問
2018-11-06 09:15
辜老師 解答
2018-11-06 09:15
qzuser 追問
2018-11-06 09:20
辜老師 解答
2018-11-06 09:24
qzuser 追問
2018-11-06 09:28
辜老師 解答
2018-11-06 09:29