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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-11-06 09:02

1、你先把暫估的全部沖回,然后按正確的發(fā)票金額入賬,
2、你按暫估的金額領用的話,發(fā)票的金額大于暫估的金額的差額,要補入利用的成本里面

qzuser 追問

2018-11-06 09:07

1. 我現(xiàn)在收到的是8月的發(fā)票,那我是要在10月賬務里再補個8月領用材料的分錄,是嗎? 2. 這個補的領用材料金額,還是要分配?

辜老師 解答

2018-11-06 09:09

你要貸:原材料,借方可以是分配后的科目

qzuser 追問

2018-11-06 09:15

我們家只生產(chǎn)2種產(chǎn)品,其中一種比較少,減輕分配繁瑣,我直接補計入多的那種產(chǎn)品成本中,可有什么影響嗎?

辜老師 解答

2018-11-06 09:15

只是會加大多生產(chǎn)產(chǎn)品的成本,如果金額不大,影響不大的

qzuser 追問

2018-11-06 09:20

好的,如果是要分配的話。還是按8月的數(shù)據(jù)來分配,是嗎?

辜老師 解答

2018-11-06 09:24

就按你發(fā)票金額與暫估金額的差異金額來分配,你之前暫估的金額應該已經(jīng)分配入成本了

qzuser 追問

2018-11-06 09:28

那總金額按差異金額,那數(shù)量呢怎么確定呢,按8月領用數(shù)量?

辜老師 解答

2018-11-06 09:29

是的,按8月的數(shù)量來

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1、你先把暫估的全部沖回,然后按正確的發(fā)票金額入賬, 2、你按暫估的金額領用的話,發(fā)票的金額大于暫估的金額的差額,要補入利用的成本里面
2018-11-06 09:02:01
你好,同學。 不需要,你只需要沖暫估的部分,然后按你那票部分入庫就可以的,領用這些不處理。
2020-01-31 13:21:26
您好 請問暫估的金額跟發(fā)票金額一致么
2019-07-08 08:47:22
1、暫估原材料入庫可以用材料入庫單作為附件,2、暫估入庫的原材料根據(jù)實際領用情況做出庫,3、領用材料的附件是材料出庫單
2018-08-23 09:05:44
老師,很著急,希望早點解惑
2018-07-13 08:28:24
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