老師,我們老板拿了一張去年的物業(yè)管理公司的代收 問
您好,入賬,匯算清繳調增處理 答
老師,你好。請問電子發(fā)票(鐵路電子客票),可以抵扣嗎? 問
那個可以勾選抵扣的 答
老師,我們構建新廠房用于新廠房的環(huán)評測試費用,這 問
同學,你好 在建工程 答
老師,就是記賬的時候 是不是 損益類的科目直 問
您好,一般都是紅沖,在相同的方向紅沖 答
我公司去年剛成立,成立時填寫從業(yè)人數(shù)為:2人(1人為 問
退休這個人有工資嗎?如果是的話,填寫退休這個人的工資,這個監(jiān)事在你單位有沒有工作沒有的話就不要填寫了。 答

暫估的材料入賬價值高了,該材料已經領用做成品出貨了,收到發(fā)票紅沖原來的暫估,做正確的分錄了,還有差異部分怎么做分錄?。?/p>
答: 你好!要調整主營業(yè)務成本
上月暫估了原材料出了成本,本月收到發(fā)票紅沖了之前暫估的原材料,再做了一張正確的分錄,請問之前暫估的成本如何沖回?怎么做分錄?
答: 你好,之前暫估的成本如果沒有錯誤,是不需要沖銷的 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我今天問的暫估材料成本差異問題,是紅沖暫估的材料分錄按發(fā)票入正確的,把差異轉去主營業(yè)務成本里就可以了,還是把關于該暫估材料從入庫到領料、成品入庫、出庫都要更正????
答: 將差異轉主營業(yè)務成本就可以了。
上月原材料暫估入庫寫的分錄是借:原材料暫估入庫,貸應付賬款,本月發(fā)票到了但是和暫估的沒有差異,還用做沖銷的分錄嗎
老師,一般納稅人生產業(yè),3月原材料發(fā)票未到材料已到,做了一筆暫估分錄也領用了。6月發(fā)票才回,那3月份的暫估分錄要沖紅,那領料了暫估分錄的材料也要沖紅嗎?
我之前暫估入庫的材料已領用完成品已入庫,有部分已經銷售,還有的是庫存商品,現(xiàn)在收到發(fā)票了跟暫估的單價不一樣,我該怎么處理啊,分錄怎么做啊
我之前暫估入庫的材料已領用完成品已入庫,有部分已經銷售,還有的是庫存商品,現(xiàn)在收到發(fā)票了跟暫估的單價不一樣,我該怎么處理啊,分錄怎么做???


燕子 追問
2018-05-10 13:43
QQ老師 解答
2018-05-10 13:45
燕子 追問
2018-05-10 13:48
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2018-05-10 13:49