老師好,這個有月,補差的7月8月的社保,申稅個稅時,這 問
你好,需要申報的,報個人部分 答
跨區(qū)域預(yù)繳所得稅,預(yù)繳了所得稅,季度申報申報是虧 問
你好,是匯算退,季度不退 答
老師月底需要計提所得稅嗎 問
同學(xué),你好 需要計提的 答
你好,出租辦公樓三個辦公區(qū)域 30萬,由于三季度開票 問
可按實際租金30萬進行申報 答
老師,我想問一下,A公司投資給B公司,那么B公司是不是 問
你好,可以借款借出去。 答

我之前暫估入庫的材料已領(lǐng)用完成品已入庫,有部分已經(jīng)銷售,還有的是庫存商品,現(xiàn)在收到發(fā)票了跟暫估的單價不一樣,我該怎么處理啊,分錄怎么做啊
答: 你好,重弄下之前暫估入庫的原材料,然后根據(jù)發(fā)票做材料購進,然后對之前領(lǐng)用成本,銷售成本做相應(yīng)調(diào)整
我之前暫估入庫的材料已領(lǐng)用完成品已入庫,有部分已經(jīng)銷售,還有的是庫存商品,現(xiàn)在收到發(fā)票了跟暫估的單價不一樣,我該怎么處理啊,分錄怎么做啊?
答: 你好!不跨年把原分錄紅沖按發(fā)票價格入賬結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本,跨年的話用以前年度隨意調(diào)整科目代替損益類科目調(diào)整
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
暫估入庫科目怎樣使用的,暫估時,借庫存商品—暫估 貸應(yīng)付賬款—暫估,收回發(fā)票時,借庫存商品—暫估紅數(shù),貸應(yīng)付賬款紅數(shù),藍字發(fā)票該怎樣做啊,還是在暫估入庫明細做嗎?我暫估2臺汽車,回票一臺,該怎樣做啊 結(jié)轉(zhuǎn)成本時,已經(jīng)減少暫估成本2臺,現(xiàn)在又紅沖一臺,可是出現(xiàn)了一臺的負數(shù)啊,不知該怎樣處理了
答: 暫估時候 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 收到發(fā)票的時候 借:庫存商品 進項 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款(根據(jù)收到的發(fā)票來做賬) 。暫估2太,來票一臺,在月底的時候繼續(xù)暫估一臺。然后月初再沖回,下月還沒有收到,再暫估,再沖回。

