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你好,我這里有一個定額的季報個體戶,3月份開的普通發(fā)票沒用1%稅率,用的是3%稅率,稅務(wù)局說可以按照1%申報,請問應(yīng)該怎么填寫增值稅申報表呢?在各欄次怎么填數(shù)呢?(1,2月開票3萬,3月開票30萬)
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2020-07-01
2023年沒有收入,有費用。 費用里面有3千的進項稅額 。并且這3千的進項稅額截止到12月底到今天沒有認(rèn)證 。 1-11月都是0申報的增值稅 。 那12月份增值稅申報表里面我要把這3千填在哪個位置呢? 還是沒有認(rèn)證就不用填 。但是企業(yè)所得稅應(yīng)交稅費那一列我填了這3千 。會不會報表勾稽不上。
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2024-01-10
A公司是一般納稅人企業(yè)處置固定資產(chǎn)金額10000元、稅率13%,對方是私人沒有要求開具發(fā)票,所以A公司以未開票收入的方式入賬了。請問老師,在增值稅申報表如何填寫?“附列資料一”中應(yīng)填寫在哪一欄哪一列?
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2025-06-04
增值稅申報表主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是填上期沒交的增值稅嗎?我們單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了,系統(tǒng)升級后,主表自動生成,出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款,是不是要找稅務(wù)局改一下?還是怎么辦?追問: 增值稅申報表主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是填上期沒交的增值稅嗎?我們單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了,系統(tǒng)升級后,主表自動生成,出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款,是不是要找稅務(wù)局改一下?還是怎么辦?.
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2018-07-06
增值稅申報表應(yīng)交稅費的數(shù)字和開票的稅額數(shù)字差了0.01,怎么做分錄?
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2018-04-27
老師您好,增值稅申報表:本期進項稅額明細(xì)表的(前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣)一般什么情況需要填寫在這一項?
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2022-09-04
你好,已認(rèn)證的進項稅額,當(dāng)期已認(rèn)證,也已在增值稅申報表抵扣了當(dāng)期的增值稅,這要做什么分錄嗎
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2021-10-21
是小規(guī)模查賬征收的企業(yè),填寫增值稅申報表的時候本期數(shù)指的是當(dāng)月的數(shù)據(jù)還是一個季度的數(shù)據(jù)
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2017-04-01
您好老師,城建稅的計提依據(jù)是增值稅免抵稅額,我理解增值稅免抵稅額=本期增值稅免抵退稅額-本期應(yīng)退稅額,但是我們單位之前會計不是這么計算的,我從增值稅申報表里面沒算出來她計算的數(shù)據(jù)?
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2024-08-22
老師您好,想問下增值稅申報表種期末未交稅額與本期應(yīng)補稅額不一致怎么辦?有預(yù)繳稅額重申報了上月增值稅,也沒有顯示欠稅
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2021-12-07
小規(guī)模季報,二季度開普票不含稅10萬 稅1千。月末結(jié)轉(zhuǎn)1千到營業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作?或者附表如何填寫?謝謝!
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2020-07-07
房企收了全款到了增值稅納稅時間 增值稅申報表如果報了銷售額 那么所得稅方面怎么確定收入 成本還未發(fā)生完呢
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2017-07-04
老師您好:上年末,公司辦公場所租賃費,開票認(rèn)證后掛賬,后因票據(jù)錯誤予以退回,稅務(wù)系統(tǒng)已紅沖,賬面尚未沖回,稅務(wù)系統(tǒng)比賬面少;今年初,賬面沖銷發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)比賬面多同樣的數(shù)額,現(xiàn)在,總部查增值稅申報表與賬面進銷項差異,麻煩老師這個怎么調(diào)整?本年的不符,但年累計總數(shù)是相符的
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2021-09-23
老師,公司有一些情況如下,公司是一般納稅人,是商貿(mào)類,去年6月開錯3%的稅率給客戶,應(yīng)是開13%,當(dāng)時7月申報稅時客戶才發(fā)現(xiàn)開錯,所以按照稅局工作人員的方法把開錯稅率的發(fā)票換算成13%的,填在未開具發(fā)票那欄,使得增值稅申報表和月度統(tǒng)計表有一些出入,那我是按照申報表的數(shù)據(jù)對賬,還是以月度統(tǒng)計表來對賬?
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2021-03-22
老師,增值稅申報表進項稅額抵扣了銷項稅額,但是賬里沒有做處理,期末進項稅額和賬里的進項稅不一致,這樣填報可以嗎?
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2022-05-05
一般納稅人出口商貿(mào)企業(yè),沒有進項票,不去辦理退稅可以嗎 稅務(wù)局會因為你不退稅找你嗎?有人說不退就轉(zhuǎn)內(nèi)銷 我沒有進項專票,稅務(wù)局應(yīng)該不會找吧 只做免稅處理就行吧,增值稅申報表上,我是填在免稅銷售額那,還是填到出口退免稅那呢?
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2022-04-02
請問增值稅申報表的減免稅額怎么填寫,您看我填寫的對嗎
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2021-04-08
我們是小規(guī)模企業(yè)代開的增值稅專屬發(fā)票和稅控開具的普通發(fā)票都填了還有其他收入應(yīng)該填到增值稅申報表的什么位置呢?請指教謝謝!
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2020-01-10
個稅退稅返回,增值稅申報附表填了,主表怎么填,填哪里, 6%的服務(wù)費專票,附表1自動生成了,主表怎么填,都不填嗎?填哪里,主表第一欄只有銷售貨物,銷售勞務(wù),納稅調(diào)整
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2020-12-04
老師好,9月份的增值稅申報發(fā)現(xiàn)少交了1.8元,檢查后發(fā)現(xiàn)是進項稅系統(tǒng)自己計算多了1.64元,進項稅有認(rèn)證發(fā)票和旅客運輸服務(wù)進項,數(shù)字沒填錯,系統(tǒng)合計出錯了,增值稅申報表四(加計抵減)我是按合計數(shù)填寫,兩處合計等于我多抵扣了1.8元,增值稅就少交了1.8元,這種情況該怎么處理呢?我要到稅務(wù)局更正申報嗎?
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2020-11-15
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