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就是在我接手現(xiàn)在工作之前賬面上有補(bǔ)計(jì)提的企業(yè)所得稅 ,然后直到現(xiàn)在 ,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅還是貸方數(shù),我們應(yīng)該如何處理這塊?
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2019-07-10
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅借方有余額1800這個(gè)怎么處理?
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2020-01-14
會(huì)計(jì)分錄應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)怎么算
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2023-12-06
老師您好,期末應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——已交稅金有余額,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢? 因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)沒計(jì)提增值稅,就是當(dāng)月申報(bào)產(chǎn)生的增值稅稅金直接計(jì)入已交稅金,所以現(xiàn)在變成已交稅金科目有余額。
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2022-05-06
未交增值稅借方余額,一直放著不管呢,還是再做一筆分錄: 借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬(wàn) 貸 應(yīng)交水費(fèi)-未交增值稅 2萬(wàn)
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2023-12-04
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅金-未交增值稅余額是負(fù)數(shù)怎么辦啊
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2016-12-20
應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅科目期末在貸方,要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅科目期末要為0嗎?
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2020-07-18
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額,月底要把余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 科目嗎?
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2019-10-26
應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目有余額嗎?
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2018-03-27
老師您好!我們一般納稅人近兩年的賬有些混亂,增值稅科目各明細(xì)賬都有余額沒結(jié)轉(zhuǎn)且總的數(shù)據(jù)與報(bào)表相差個(gè)2百多塊錢,前會(huì)計(jì)沒把賬調(diào)好,我能不能按2百多塊錢的差額把賬簡(jiǎn)單調(diào)下數(shù)據(jù)與報(bào)表一致,分錄可不可以這樣借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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2022-06-02
老師,小規(guī)模企業(yè)確認(rèn)收入時(shí),是貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),銀行端扣款時(shí),怎么做,,直接沖嗎,還是借,應(yīng)交稅費(fèi)_已交稅金?
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2021-06-16
為四舍五入交稅金的時(shí)候比計(jì)提時(shí)多交了一分錢,我賬面上是不是要做補(bǔ)計(jì)提,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金,然后再按照實(shí)際交稅額做相應(yīng)的沖減,借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款
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2017-10-21
老師:小規(guī)模企業(yè),收入前期已做了應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅科目;由于季度沒有達(dá)到45萬(wàn),所以免交增值稅,那之前的應(yīng)交增值稅科目余額要不要處理?如果需要處理,科目應(yīng)該怎么做呢?
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2022-01-07
老師請(qǐng)問,公司即一般計(jì)稅也是簡(jiǎn)易計(jì)稅,預(yù)繳稅款時(shí):一般計(jì)稅--借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 ;簡(jiǎn)易計(jì)稅--借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 對(duì)嗎?
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2018-09-30
早上好,各位老師,麻煩幫我看下這分錄哪里有問題 :借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅23650.48 貸:慶交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)250.68 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 24113.37 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 23650.48 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 23650.48,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 23650.48
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2019-04-17
借方銀行存款_123600 貸方主營(yíng)業(yè)收入_120000 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅3600 借方銀行存款_6300 應(yīng)收入賬款_a公司_40000 貸方主營(yíng)業(yè)收入_100000 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_3000
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2023-10-29
物業(yè)這個(gè)月只有銷項(xiàng)稅,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,那么月底要把銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交繳好稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款是不是這樣做呢?
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2017-07-12
老師,代理記賬會(huì)計(jì)之前把所有提供服務(wù)的分錄寫成,借應(yīng)收,貸主收 貸應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅,我需要怎么調(diào)整成應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅呢?
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2022-09-26
郭老師在嗎,年末應(yīng)交稅金,我一直每年都有余額對(duì)沖至0,年末買了一臺(tái)汽車,不小心認(rèn)證了,所有現(xiàn)在有了留抵稅額,比如:貸:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)30000,借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)24000,借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅8000(這個(gè)是之前的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)累計(jì)數(shù)),這樣還需要對(duì)沖,怎么對(duì)沖呀(留抵稅額2000)
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2023-01-11
老師你好!我問了是貨方應(yīng)交增值稅,也交了稅,是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貨銀行存款啊,我的科目初期應(yīng)交稅費(fèi)不填啊,對(duì)下個(gè)月有影響啊
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2022-02-10