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請問,10個員工報銷,然而是把所有報銷款匯款,打給一個人(甲),報銷40000元,錢已經匯給那個人了,但后來發(fā)現(xiàn),有一筆退單10000元。請問,我在做賬時,是這樣嗎?做10筆,借:費用 1000,貸:銀行存款 1000,還是借:其他應收--甲40000,貸:銀行存款。借:管理費用1000,貸:其他應收款--甲。
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2020-04-23
老師,請問下我2022年的福利費金額2萬多忘記計提了,只做了 借:應付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款。 沒有做計提(借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費)這一筆分錄。要如何調整我的帳。以及稅務要怎么處理
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2023-03-03
老師,你好,24年吧午餐補助福利費全都走:借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 沒有通過應付職工薪酬科目過度了,這樣有問題嗎?
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2025-03-27
老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費一稅費貸銀行存款(未掛往來賬),但是在2022年時又將從B公司扣回稅費,A借銀存借負數(shù)管理費用這樣對嗎?因為這是以前會計做的,現(xiàn)在導致管理費用借方成負數(shù)在科目余額表中體現(xiàn)了
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2022-04-10
2018年10月有一筆管理費用本應做成:借:管理費用貸:其他應收款,誤記成:借:管理費用貸:銀行存款,2019年1月,對方單位把錢退回了,現(xiàn)在要沖借款,現(xiàn)在應該怎樣做分錄?
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2019-01-23
老師,專用發(fā)票買的面膜,可以做福利費嗎? 借:管理費用-福利費 ,貸:應付職工薪酬-福利費,借:應付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款
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2023-03-24
收到動遷款補償時,做分錄借:銀行存款100萬 貸:專項應付款100萬;動遷過程中產生費用時,借:管理費用8萬 應交稅費-進項稅2萬 貸:銀行存款10萬;核銷專項應付款時,借:專項應付款10萬 貸:什么科目?
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2022-12-01
這月的銀行流水中,老板借款5000元,備注是差旅費。做賬分錄是借,其他應收款5000,貸銀行存款5000。報銷的時候,借,管理費用-差旅費5000;貸其他應收款5000。對嗎
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2017-11-01
借:長期待攤費用--辦公費 貸:銀行存款 分攤時:借:管理費用-辦公費 12051/36 貸:長期待攤費用-辦公費12051/36
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2017-02-28
2019年做的分錄: 借 管理費用, 貸 其他應付款 ,2020年做的分錄: 借 其他應付款 ,貸銀行存款。請問發(fā)票是放在2019年的憑證后面嗎?那報銷單是放在哪個憑證后面嗎,報銷單的日期是寫2019還是2020?
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2020-01-09
老師甲公司租乙公司管理用的設備一套,每月租金2000元,甲公司收到設備的押金500,借銀行存款500 貸其他應付款500 乙公司按季支付租金 第一個月計提租金時借管理費用2000,貸其他應付款2000,對嗎老師
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2020-05-19
請教老師,就是比方給公司做牌子這種的費用類的,支出,付款后,你們走哪個科目,應付賬款,還是其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款, 下個月收到發(fā)票后,借:管理費用 貸:其他應付款,這個是費用類的支出,不是供應商的
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2022-09-30
公司直接用銀行存款支付電費8000元,入賬時是直接借管理費用貸銀存?還是分開兩步:借其他應付款貸銀存,收到發(fā)票時借管理費用 貸其他應付款。是分一步還是兩步?
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2017-07-19
去年的分錄是完全錯的借貸,是做的借銀行存款 貸其他應付款 這筆錢是未付的款,應該做借管理費用貸應付賬款,怎么紅沖改成對的
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2022-06-29
想問:我們是修路建筑行業(yè) ,去年預估了成本 加柴油票 借:管理費用 25000 貸:預付賬款 -暫估 2500 現(xiàn)在票到齊了 ,比暫估的多了63元怎么辦?? 分錄是:借 預付賬款-暫估 貸:其他應付款
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2022-04-25
4月計提5月的社保2912、5月實扣2496!我按原分錄紅沖、做了一筆5月實扣分分錄、借銀行存款、貸貸管理費用個其他應付款,銀行余額與賬面余額不附、怎么分錄解決、謝謝!
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2019-06-11
老師好,我看我們財務做了一筆這樣的分錄,比如講11月份付12月份的房租,發(fā)票未收到,借:其他應付款-**單位 貸:銀行存款 借:管理費用-房租費 貸:其他應付款-預提費用,發(fā)票收到了是不是應該做 借:管理費用-房租(紅字)貸:其他應付款-預提費用 紅字 借:管理費用-房租. 貸:其他應付款** ;老師請問這樣操作可以嗎
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2018-12-17
公司收到A的1200分錄:借:銀行存款 貸:其他應付款A 計提繳納社保的時候 借:管理費用-公司社保 其他應付款-個人社保 貸:銀行存款 ,請問:我其他應付款1200 和差額 其他應付款-個人社保 300 該如何沖減
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2017-12-15
2019年社保全額借管理費用800,貸銀行存款800。今年發(fā)現(xiàn)錯了。實際是借管理費用600,借其他應收款200,貸銀行存款800。那今年現(xiàn)在的調整分錄怎么做
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2020-07-20
收到動遷款補償時,做分錄借:銀行存款100萬 貸:專項應付款100萬;動遷過程中產生費用時,借:管理費用8萬 應交稅費-進項稅2萬 貸:銀行存款10萬;核銷專項應付款時,借:專項應付款10萬 貸:什么科目?
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2022-12-01