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企業(yè)所得稅法律制度中資產(chǎn)的稅務(wù)處理的目的是什么?是不是計算應(yīng)納稅所得額時應(yīng)該把資產(chǎn)從收入中扣除?計算應(yīng)納稅所得額時需要把資產(chǎn)折舊的部分從收入中扣除,老師是不是這樣?
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2021-04-24
老師,出租車公司向出租車收取的管理費用,誰管理誰
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2020-01-01
別家企業(yè)收的管理費和租賃費入哪里,都入管理費嗎?
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2017-09-25
城投公司管理的建設(shè)項目如何收取管理費?比例多少?
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2019-03-04
老師請問重慶金三稅收管理系統(tǒng)怎么下載
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2019-10-29
公司員工報銷都是從公戶里直接匯款,分錄是借:其他應(yīng)收款 貸 :銀行存款 ,借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款 嗎??分錄應(yīng)該怎么做
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2017-01-05
對公銀行轉(zhuǎn)了個人,上面?zhèn)渥箐N,此人非我公司員工(實際為老板另外一家公司的員工,幫公司采購公司用品),這筆要怎么做分錄呢?也是一樣的 ?? 借其他應(yīng)收款-個人 ,貸:銀行存款 再借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-個人 借:管理費用 貸:現(xiàn)金
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2017-03-31
這里會計分錄為啥借方是其他應(yīng)收款不是借管理費用啊
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2019-06-17
公司預支錢給行政或者財務(wù)用于員工的報銷,這樣怎么做分錄,預給行政時,做借 其他應(yīng)收款_行政,貸:銀行存款,然后沖銷時是其他員工的報銷單子,借管理費用,貸銀行存款,這樣嗎
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2021-05-23
為什么每月都把管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款,而不是沖利潤
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2016-07-01
在上一年從銀行轉(zhuǎn)了一筆錢給法人備注寫著報銷款,借:其他應(yīng)收款-xx,貸:銀行存款。如果我現(xiàn)在收到他的報銷票據(jù),我可以這樣做嗎? 借:管理費用,貸:其他應(yīng)收款-xx。
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2019-08-12
你好,請問繳納社保及公積金后發(fā)放工資時,我應(yīng)該是借:管理費用-應(yīng)付工資,貸:其他應(yīng)收款-個人社保,現(xiàn)金是嗎?
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2019-09-29
老師,請問一下我公司員工報銷出差費用3200元,沖銷備用金,具體的會計科目怎么做?我的處理方法是分兩筆:借:管理費用 貸:現(xiàn)金 同時寫收款單,根據(jù)收款單做:借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-備用金-XX,這樣做可以嗎?還是一筆做:借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款-備用金-XX
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2018-12-03
老師你好,我想問一下我們公司食堂買菜不能開發(fā)票只能開收據(jù),我做賬的時候可不可以先借其他應(yīng)收款—食堂 貸現(xiàn)金,然后再借管理費用——福利費 貸其他應(yīng)收款—食堂,這樣稅務(wù)局查賬應(yīng)該沒有問題吧?年底匯算清繳需要把這部分調(diào)整嗎?
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2020-04-15
您好 老師 我想請問我繳納的公積金 是不是借 管理費用和其他應(yīng)收款 貸銀行存款 我扣除的時候直接是借應(yīng)付薪酬 貸其他應(yīng)收款和銀行 我沒有計提可以嗎
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2020-04-21
22日發(fā)現(xiàn)6月5日應(yīng)報銷的辦公費245元,錯記為254元,原記賬憑證第28號記為 借:管理費用 辦公費 254 貸:其他應(yīng)收款,王強 254 記賬憑證的科目和方均正確,并以登記管理費用明細賬。分錄是做一個沖銷再做一個正確的嘛
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2021-07-24
剛接賬對方做借:管理費用 貸:其他業(yè)務(wù)收入,給做了紅沖,都是損益類科目,對利潤表有影響嗎
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2022-04-04
有幾筆專票其實是用現(xiàn)金付的,當時分錄編為借:管理費用 應(yīng)交稅費,貸方:其他應(yīng)收款 現(xiàn)在導致賬面其他應(yīng)收款貸方一直掛這幾筆款,現(xiàn)在要怎么處理
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2019-01-23
其他應(yīng)收款可以直接支付費用做憑證,對其他科目啥的沒有任何影響對嗎?比如借管理費用,貸其他應(yīng)收款-個人是完全合理的對吧
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2018-11-27
還有一種情況,比如這個票 電費票,上個月已經(jīng)付過錢了 當時借:其他應(yīng)收款1924.86 貸 銀存 這個月收到發(fā)票 已經(jīng)認證了。但是沒有做賬,那么下個月怎么做賬?假如這個月底認證的。(業(yè)務(wù)員把抵扣聯(lián)直接給出納了,出納認證了)可是其他聯(lián)沒給我,沒有做賬 那么下個月再做借:管理費用 應(yīng)交稅費265.6 貸其他應(yīng)收款1924.86 可以嗎
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2019-03-29