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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2018-12-03 11:22

你好,預支了備用金了嗎

隨風 追問

2018-12-03 11:23

已經(jīng)預支了備用金

郭老師 解答

2018-12-03 11:24

你好,先做借其他應收款貸銀存,回來報銷借管理費用 貸其他應收款,

隨風 追問

2018-12-03 11:27

老師,我的問題是:我的處理方法是分兩筆:借:管理費用 貸:現(xiàn)金 同時寫收款單,根據(jù)收款單做:借:現(xiàn)金 貸:其他應收款-備用金-XX,這樣做可以嗎?還是一筆做:借:管理費用 貸:其他應收款-備用金-XX

郭老師 解答

2018-12-03 11:29

你好,第二個方法不完整,預支的時候?qū)懡杩顔?,然后拿發(fā)票沖做你的第二個方法的分錄

隨風 追問

2018-12-03 11:31

老師,預支時我們已做了會計分錄,現(xiàn)在主要的問題是報銷費用沖備用金時的會計分錄

郭老師 解答

2018-12-03 11:32

你好,第二種

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相關問題討論
你好,預支了備用金了嗎
2018-12-03 11:22:55
二種方式:一種反結賬到18年12月,修改或調(diào)整憑證 一種是處理在19年2月,通過以前年度損益調(diào)整,匯算清繳時按正確的申報
2019-03-04 14:40:41
應該向劃出單位要勞務發(fā)票
2016-05-06 09:37:10
若年報還未報就直接調(diào)賬, 將 其他應收款沖回,掛在管理費用科目
2019-03-01 15:13:02
同學 你好 12.31沒拿到發(fā)票 賬務上做其他應收款 明年把發(fā)票拿來 做費用沖回其他應收款 對的 本年支付部分設計費 可以放長期待攤費用科目
2018-12-04 14:27:53
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