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送心意

果果老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-01 15:13

若年報還未報就直接調(diào)賬, 將 其他應(yīng)收款沖回,掛在管理費用科目

迎難而上 追問

2019-03-01 15:22

是在最后一個月12月份一起做沖回嗎?還是在每個月里面直接調(diào)?

果果老師 解答

2019-03-01 15:36

您好,就在12月做沖回

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若年報還未報就直接調(diào)賬, 將 其他應(yīng)收款沖回,掛在管理費用科目
2019-03-01 15:13:02
同學(xué) 你好 12.31沒拿到發(fā)票 賬務(wù)上做其他應(yīng)收款 明年把發(fā)票拿來 做費用沖回其他應(yīng)收款 對的 本年支付部分設(shè)計費 可以放長期待攤費用科目
2018-12-04 14:27:53
你好,有相關(guān)人員賠償?shù)挠嬋肫渌麘?yīng)收款核算
2017-09-26 20:43:43
你好,預(yù)支了備用金了嗎
2018-12-03 11:22:55
二種方式:一種反結(jié)賬到18年12月,修改或調(diào)整憑證 一種是處理在19年2月,通過以前年度損益調(diào)整,匯算清繳時按正確的申報
2019-03-04 14:40:41
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