
在檢查2018年做的賬,發(fā)現(xiàn)2018年有些會(huì)計(jì)科目,其他應(yīng)收款掛錯(cuò)了,應(yīng)該掛成是管理費(fèi)用的,這樣就會(huì)影響我的損益,那該怎么調(diào)這些賬,怎么改才好啊?
答: 二種方式:一種反結(jié)賬到18年12月,修改或調(diào)整憑證 一種是處理在19年2月,通過以前年度損益調(diào)整,匯算清繳時(shí)按正確的申報(bào)
老師,請(qǐng)問一下我公司員工報(bào)銷出差費(fèi)用3200元,沖銷備用金,具體的會(huì)計(jì)科目怎么做?我的處理方法是分兩筆:借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 同時(shí)寫收款單,根據(jù)收款單做:借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-備用金-XX,這樣做可以嗎?還是一筆做:借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-備用金-XX
答: 你好,預(yù)支了備用金了嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2018年做賬的時(shí)候,檢查發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)其他應(yīng)收款掛了三十多萬,應(yīng)該掛在管理費(fèi)用科目的,2018年四個(gè)季度報(bào)表都已經(jīng)報(bào)送了,年報(bào)還沒報(bào),這賬還能調(diào)嗎?怎么調(diào)賬做在年報(bào)里?
答: 若年報(bào)還未報(bào)就直接調(diào)賬, 將 其他應(yīng)收款沖回,掛在管理費(fèi)用科目


田老師 解答
2016-05-06 09:37
田老師 解答
2016-05-06 11:06