
2018年做賬的時候,檢查發(fā)現(xiàn)會計其他應(yīng)收款掛了三十多萬,應(yīng)該掛在管理費用科目的,2018年四個季度報表都已經(jīng)報送了,年報還沒報,這賬還能調(diào)嗎?怎么調(diào)賬做在年報里?
答: 若年報還未報就直接調(diào)賬, 將 其他應(yīng)收款沖回,掛在管理費用科目
老師,1、老板支付了款項給對方,也不清楚是什么款項,如果到12月31號還沒拿到發(fā)票賬務(wù)上做其他應(yīng)收款科目,如果到了明年把發(fā)票拿來的話,做費用沖回其他應(yīng)收款,是嗎?2、本年支付了部分的設(shè)計費,但現(xiàn)在還不清楚項目是否最終做成,是放長期待攤科目還是直接放管理費用科目?
答: 同學(xué) 你好 12.31沒拿到發(fā)票 賬務(wù)上做其他應(yīng)收款 明年把發(fā)票拿來 做費用沖回其他應(yīng)收款 對的 本年支付部分設(shè)計費 可以放長期待攤費用科目
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問一下我公司員工報銷出差費用3200元,沖銷備用金,具體的會計科目怎么做?我的處理方法是分兩筆:借:管理費用 貸:現(xiàn)金 同時寫收款單,根據(jù)收款單做:借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-備用金-XX,這樣做可以嗎?還是一筆做:借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款-備用金-XX
答: 你好,預(yù)支了備用金了嗎


原野 追問
2018-12-04 14:39
bamboo老師 解答
2018-12-04 14:40
原野 追問
2018-12-04 15:19
bamboo老師 解答
2018-12-04 15:21