
還有一種情況,比如這個票 電費票,上個月已經(jīng)付過錢了 當時借:其他應(yīng)收款1924.86 貸 銀存 這個月收到發(fā)票 已經(jīng)認證了。但是沒有做賬,那么下個月怎么做賬?假如這個月底認證的。(業(yè)務(wù)員把抵扣聯(lián)直接給出納了,出納認證了)可是其他聯(lián)沒給我,沒有做賬 那么下個月再做借:管理費用 應(yīng)交稅費265.6 貸其他應(yīng)收款1924.86 可以嗎
答: 同學,這個不影響,可以入賬的
有幾筆專票其實是用現(xiàn)金付的,當時分錄編為借:管理費用 應(yīng)交稅費,貸方:其他應(yīng)收款 現(xiàn)在導(dǎo)致賬面其他應(yīng)收款貸方一直掛這幾筆款,現(xiàn)在要怎么處理
答: 實際 支付了沒做賬是嗎 那就把 支付的分錄 補上
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借款人例如拿辦公費發(fā)票沖賬時,重新開具收據(jù),給到借款人: 借:管理費用-辦公費 貸:其他應(yīng)收款
答: 你好 對的 是這么做的
單位交的社保由個人部分和單位部分,單位交的部分進入管理費用,個人交的部分計入其他應(yīng)收款,但是有的管理人員個人交的部分由公司承擔了,那這部分管理人員的個人交的部分是不是記入管理費?
老師,想問一下第7題中的 應(yīng)收管理人員賠款1萬元,因管理不善導(dǎo)致的費用,不是應(yīng)該計入管理費用嗎?怎么會計入其他應(yīng)收款呢?
老師下面是1月份的社保,哪些入賬,我知道單位的計入管理費用,個人計入其他應(yīng)收款,怎么取數(shù),交的大病醫(yī)療要不要計入其他應(yīng)收款呢
老師,您好,我一部分員工個人社保沒扣他們工資,現(xiàn)在怎么調(diào)一下,借管理費用 貸其他應(yīng)收款 對吧?摘要怎么寫呀還有沒有附件可以不

