
為什么每月都把管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款,而不是沖利潤
答: 您好,可以說下具體業(yè)務(wù)嗎?????
交物業(yè)費已入賬借管理費用貸其他應(yīng)收款并結(jié)轉(zhuǎn)成本了進(jìn)項稅也含在管理費用里現(xiàn)在月初進(jìn)項認(rèn)證分錄怎么寫啊
答: 你好,借應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額)借管理費用(紅字)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我請問一下,前年的這筆分錄沒寫,今年怎么處理借:管理費用—差旅費。 借管理費用—汽車費用。 貸:其他應(yīng)收款
答: 您好,前年的費用通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算


林方 追問
2016-07-01 20:29
林方 追問
2016-07-01 20:31
林方 追問
2016-07-02 21:00
林方 追問
2016-07-02 21:34
李老師 解答
2016-07-01 20:16
李老師 解答
2016-07-02 10:49
李老師 解答
2016-07-02 21:30
李老師 解答
2016-07-02 22:53