
老師你好,我想問一下我們公司食堂買菜不能開發(fā)票只能開收據(jù),我做賬的時候可不可以先借其他應(yīng)收款—食堂 貸現(xiàn)金,然后再借管理費用——福利費 貸其他應(yīng)收款—食堂,這樣稅務(wù)局查賬應(yīng)該沒有問題吧?年底匯算清繳需要把這部分調(diào)整嗎?
答: 賬務(wù)處理可以 年底匯算清繳需要把這部分調(diào)整
老師您好,其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)至預(yù)提費用,匯算清繳前提供發(fā)票沖銷。分錄是:借:其他應(yīng)付款--預(yù)提費用 貸:其他應(yīng)收款;借:管理費用 貸:預(yù)提費用 ,可以這樣嗎
答: 您好,這個是可以的哈
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年的時候,每月都計提了一筆租金,借:管理費用-租金180000,貸:其他應(yīng)付款180000,對方拖欠發(fā)票,到了年底發(fā)票還沒有收回,需不需要把計提的費用全部紅字沖銷掉?還是說不用沖紅,只要匯算清繳前收到發(fā)票即可
答: 只要匯算清繳前收到發(fā)票就可以稅前扣除的


楊存 追問
2020-04-15 10:47
文文老師 解答
2020-04-15 10:49