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老師請(qǐng)問(wèn)如果2019年收入100萬(wàn),成本70萬(wàn) (其中暫估30)稅金及附加0.36 利潤(rùn)總額29.64 所得稅7.41 凈利潤(rùn)22.23而2020年暫估成本只回來(lái)了發(fā)票5萬(wàn)是不是做賬是 借應(yīng)付賬款25 貸以前年度損益調(diào)整25 借 以前年度損益調(diào)整25 貸利潤(rùn)分配-未分配6.25 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用 18.75?然后利潤(rùn)總額變成了54.64 共交所得稅26.16凈利潤(rùn)是28.48?這樣是不是導(dǎo)致所得稅多交了?
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2020-05-26
老師您好,關(guān)于以前年度損益調(diào)整科目,結(jié)轉(zhuǎn):利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)后。 造成報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減起初和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)勾稽關(guān)系不符,正常嗎?
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2020-05-20
利潤(rùn)表與資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系不相等,需要調(diào)賬嗎?:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初85萬(wàn)元+利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)27萬(wàn)元=112萬(wàn)元,而資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表中的未分配利潤(rùn)的期末數(shù)卻等于105.3萬(wàn)元,差額是6.7萬(wàn)元。造成差額的原因是:資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配112萬(wàn)元-以前年度損益調(diào)整4萬(wàn)元-提取盈余公積2.7萬(wàn)元=105.3萬(wàn)元
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2018-01-14
你好,老師,我需要補(bǔ)提2019年度的工會(huì)經(jīng)費(fèi),想問(wèn)下該怎么補(bǔ)提呢,是不是直接借以前年度損益調(diào)整,貸管理費(fèi)用,然后利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,這樣不就是直接沒(méi)有體現(xiàn)其他應(yīng)付款這個(gè)科目了嗎?我有點(diǎn)不懂
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2020-02-23
請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)繳上年度企業(yè)所得稅,賬上做了以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該要怎么調(diào)整?
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2020-07-11
老師,這是2019年5月份的資產(chǎn)負(fù)債表,我想問(wèn)下預(yù)付賬款多了84600元(未分配利潤(rùn)也多了84600元),這個(gè)您看下右邊給您列的憑證分錄,請(qǐng)告訴我調(diào)整以前年度損益調(diào)整的對(duì)嗎?如果是對(duì)的,為什么要這樣調(diào)整呢?請(qǐng)列公式或詳細(xì)說(shuō)明一下,今天問(wèn)了3位老師都沒(méi)有確切的答案。
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2019-07-18
老師這個(gè)月了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目后,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于期初數(shù)字加上利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)字了,報(bào)表間的邏輯關(guān)系不對(duì)了,這個(gè)需要手動(dòng)修好報(bào)表未分配利潤(rùn)年初數(shù)據(jù)嗎?
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2021-07-14
老師2022年有損益類(lèi)的科目記賬錯(cuò)了,2023年1月份做了調(diào)整,用以前年度損益調(diào)整科目,匯算清繳年報(bào)和匯算清繳表按調(diào)整后的損益填寫(xiě),資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)是不是也要相應(yīng)調(diào)整未分配利潤(rùn)金額和應(yīng)交稅費(fèi)金額?
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2023-04-12
以前年度損益調(diào)整最后調(diào)整的是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的年初數(shù)還是年末數(shù)
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2019-06-03
做了一筆以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系不對(duì)了,咋整。
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2021-03-26
如果賬本上出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額核查完后,是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(出口征退稅差)的余額,如果要調(diào),借:以前年度損益調(diào)整(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本),貸:應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)紅數(shù),可以嗎
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2022-03-30
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)2017年預(yù)交的企業(yè)所得稅不給抵的,怎么做分錄沖平呢?之前會(huì)計(jì)做的交的時(shí)候計(jì)入了所得稅費(fèi)用,又做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)的借:應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整,這樣做對(duì)嗎?現(xiàn)在搞的應(yīng)交稅企業(yè)所得稅科目有余額,又不給抵了,怎么沖平呢?
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2019-11-20
老師,請(qǐng)問(wèn)下資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間的關(guān)系正常來(lái)講是正確的,但是出現(xiàn)以前年度損益后資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末與年初的差額,這個(gè)差額再與利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的差額就是本年以前年度損益調(diào)整的金額,可是當(dāng)以前年度損益調(diào)整出現(xiàn)在貸方,這差額怎么就是2倍的差額了呢?
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2019-11-12
本期有以前年度損益調(diào)整,然后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的利潤(rùn)不相符了,要怎么調(diào)?
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2020-07-14
你好,我想問(wèn)一下如果我做了以前年度損益調(diào)整,那么資產(chǎn)負(fù)債表需要調(diào)未分配利潤(rùn)年初數(shù)還是期末數(shù)?
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2019-07-31
以前年度損益調(diào)整是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期初數(shù)還是期末數(shù)?
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2021-06-26
老師,我在做23年匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的時(shí)候,遇到問(wèn)題了。23年做分錄做賬借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。在24年做了借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整。我報(bào)送23年年報(bào)的時(shí)候是不是在庫(kù)存商品,未分配利潤(rùn)加上調(diào)整的數(shù)據(jù)?這樣對(duì)嗎?
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2024-05-08
老師好,請(qǐng)問(wèn),去年按揭的設(shè)備一直作的預(yù)付賬款,設(shè)備沒(méi)入賬,今年取得發(fā)票怎么做賬呢 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊 這樣做可對(duì),后面可有什么所得稅調(diào)整的了?
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2019-09-11
房租月租金5103,我每個(gè)月計(jì)提的時(shí)候借:管理費(fèi)用 -房租 貸 :其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 一共計(jì)提了9個(gè)月房租,我12月份拿到房租發(fā)票,我沖掉之前預(yù)提的房租費(fèi)相反分錄,按發(fā)票金額一次計(jì)入管理費(fèi)用-房租費(fèi) 貸銀行。因?yàn)榘l(fā)票是開(kāi)具的一年的房租 含18年最后一個(gè)季度的, 我沖掉18年度房租費(fèi)用是借:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 貸:以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ?,F(xiàn)在問(wèn)題是管理費(fèi)用-房租 明細(xì)下面還有15309 三個(gè)月的房租費(fèi),我按發(fā)票金額入賬61236 不應(yīng)該房租費(fèi)下面是沒(méi)有余額的嗎 相當(dāng)于我這一年的房租費(fèi)已結(jié)結(jié)清了啊
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2020-01-08
老師,您好,我想請(qǐng)問(wèn),在所得稅匯算時(shí)如果需要補(bǔ)繳稅在做賬時(shí) 補(bǔ)計(jì)提是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)在計(jì)提時(shí)和結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)以前年度損益調(diào)整金額相同嗎
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2019-08-28