
19年的印花稅金額是3000 然后之前的會(huì)計(jì)忘記計(jì)提了 現(xiàn)在2020年做賬的話 是怎么做賬呢?本年度是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 現(xiàn)在是把稅金及附加科目換成以前年度損益調(diào)整 然后調(diào)整留存收益嗎
答: 你好,是的,是這樣的 借,以前年度損益調(diào)整 貸,銀行存款 借,處潤分配——未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整
去年12月的教育費(fèi)附加計(jì)提錯(cuò)了,申報(bào)沒有問題。但這影響了去年的所得稅。目前還沒有進(jìn)行匯算清繳?,F(xiàn)在要怎么處理 第一筆是紅字沖銷嘛?借,以前年度損益調(diào)整~稅金及附加貸,應(yīng)交稅費(fèi)~稅金及附加第二筆 借,應(yīng)交稅費(fèi)~所得稅貸,以前年度損益調(diào)整~所得稅 第二筆調(diào)整的是調(diào)整后的所得稅嗎?第三筆是調(diào)整的所得稅,還是去年多計(jì)提的額稅金對(duì)吧。
答: 你好;??第一筆是紅字沖銷嘛?借,以前年度損益調(diào)整~稅金及附加 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~稅金及附加 對(duì)的。 金額做負(fù)數(shù)金額 ;? ? ?后面的先不做; 你應(yīng)該是21年年報(bào)還沒有報(bào)吧 。等著你匯算后看是否影響所得稅; 在考慮分錄? ?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年12月的教育費(fèi)附加計(jì)提錯(cuò)了,申報(bào)沒有問題。但這影響了去年的所得稅。目前還沒有進(jìn)行匯算清繳?,F(xiàn)在要怎么處理 第一筆是紅字沖銷嘛?借,以前年度損益調(diào)整~稅金及附加貸,應(yīng)交稅費(fèi)~稅金及附加第二筆 借,應(yīng)交稅費(fèi)~所得稅貸,以前年度損益調(diào)整~所得稅 第二筆調(diào)整的是調(diào)整后的所得稅嗎?第三筆是調(diào)整的所得稅,還是去年多計(jì)提的額稅金對(duì)吧。借,利潤分配貸,以前年度損益調(diào)整調(diào)整年度報(bào)表后進(jìn)行匯算清繳
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣操作的


alisa 那年芳華 追問
2020-05-27 07:44
小云老師 解答
2020-05-27 09:18
alisa 那年芳華 追問
2020-05-27 09:29
小云老師 解答
2020-05-27 10:06