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老師,比如物業(yè)公司收一年的物業(yè)費,但只能按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)當(dāng)月的收入 ,那么預(yù)收全年款就要交增值稅,即使不開票,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,那么這個稅填增值稅申報表哪里進行計算交納?
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2021-06-01
一般納稅人按照簡易計稅的方法核算時 如果有分包的 在支付分包款時 怎么做分錄 比如款是50 借:工程施工 48.5 應(yīng)交增值稅——應(yīng)交增值稅 (進 1.5貸:應(yīng)付賬款:50 ??難道再補一筆 借:應(yīng)交稅——應(yīng)交增值稅——進項稅轉(zhuǎn)出 1.5 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅:1.5)
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2016-06-26
上月銷售簡易計產(chǎn)品借:其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費-簡易計稅2000元,貸其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做?
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2019-04-16
上月銷售簡易計產(chǎn)品貸:其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費-簡易計稅2000元,借其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做?
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2019-04-16
企業(yè)注銷時,無欠稅,應(yīng)交稅費科目有余額,要怎么做調(diào)整分錄? 2221001 應(yīng)交增值稅 -47,921.44 222100101 進項稅 12,560,984.83 222100102 銷項稅 -17,690,963.24 222100103 未交稅金 164,631.78 222100104 已交稅金 4,937,696.00 222100105 進項稅轉(zhuǎn)出 -52,346.70 222100106 轉(zhuǎn)出未交增值稅 32,075.89 2221002 應(yīng)交城建稅 教育費附加 印花稅 783.66
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2019-11-05
代開專票分錄:借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅/教育費附加等 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。不需要計提增值稅嗎??
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2018-10-12
確認(rèn)收入時,借:銀行存款貸 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 請問確認(rèn)免稅時,會計分錄是怎樣的?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,還是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
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2019-07-10
小規(guī)模納稅企業(yè),交的稅控服務(wù)費上季度全額抵扣完增值稅還剩103.22沒有抵扣完本季度應(yīng)交增值稅1725.23抵扣103.22銀行存款應(yīng)扣1622.01我做兩步分錄借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅103.22 貸:管理費用103.22借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅1622.01 貸:銀行存款1622.01您看對嗎
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2019-02-23
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
請問:如果每月需要繳增值稅,那么繳納增值稅時,賬上::增值稅的三級明細(xì),都需要先結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里再繳納???還是說也可以直接賬上做繳納,,到年底時一次性將一年的增值稅三級明細(xì)都結(jié)轉(zhuǎn)了?
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2019-11-13
外貿(mào)企業(yè),應(yīng)交稅費明細(xì)科目在以前年度年底關(guān)帳時沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在每個科目都有比較大的余額,我想把這些余額結(jié)轉(zhuǎn),該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?銷項貸方余額5917561.15,進項借方余額5637243.24,未交借方余額8652.35,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額296659.59,待抵扣借方余額525.69,減免稅借方余額230,進項稅額轉(zhuǎn)出借方余額3190.17。之前會計沒有結(jié)轉(zhuǎn),看得有點亂,不知怎么結(jié)。
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2019-03-02
老師您好!請問增值稅申報表一上的上期留抵稅額應(yīng)該和我賬上的應(yīng)交增值稅的哪個金額是一致的?是銷項減進項的差額轉(zhuǎn)到未交增值稅的科目一致么?
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2022-03-24
老師好!想問下員工出差驗貨的火車費是不是可以抵扣,按9%抵扣,如票面256元,則可抵稅額256/(1+9%)*9%=21.14元,賬務(wù)處理 借:管理費用-差旅費234.86,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅21.14,貸:銀行存款256元,這個稅額抵扣時不需認(rèn)證勾選,納稅申報填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細(xì)) 第8b欄“其。并同時填寫在第10他欄“(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證按這樣報,以上針對車票是這樣操作嗎?謝謝!
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2024-03-09
應(yīng)交增值稅的增加,為什么登記在貸方?
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2019-01-08
上月銷售簡易計產(chǎn)品借:其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費-簡易計稅2000元,貸其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做?
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2019-04-16
老師,你好!我想請教一下:老板問我這個季度交了多少增值稅,我是不是直接看科目余額表的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目的借方累計發(fā)生額減去上季度末的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目的借方累計發(fā)生額,得到的就是本季度應(yīng)交的增值稅呢?
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2019-10-08
老師,賬上未交增值稅有貸方余額90元,系為以前年度遺留下來的數(shù)據(jù),找不到多出的原因,請問這個余額怎么做平? 老師這邊你回復(fù)直接結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出。 請問分錄怎么做? 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90元 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 90元
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2022-10-21
老師,本月沒有銷項稅額,只有進項稅額,月末怎么轉(zhuǎn)?分錄直接借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)??
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2017-01-10
老師,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 現(xiàn)在沒有收入,進項稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
1/338
2021-12-29
請問老師,進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?可以直接做 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 么?
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2021-05-27
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